НАЛОГИ И ПРАВО
НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО КОММЕНТАРИИ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Налоговый кодекс
Минфин РФ

ФНС РФ

Кодексы РФ

Популярные материалы

Подборки

<Письмо> Минфина РФ от 11.10.2006 N 02-АЛ/2710 "Об аналитическом материале "Основные результаты и направления бюджетной политики в 2007 году и среднесрочной перспективе""

"Об аналитическом материале "Основные результаты и направления бюджетной политики в 2007 году и среднесрочной перспективе""
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 11 октября 2006 г. N 02-АЛ/2710
Направляется для использования в работе подготовленный Минфином России аналитический материал "Основные результаты и направления бюджетной политики в 2007 году и среднесрочной перспективе".
В целях доработки указанного материала при уточнении перспективного финансового плана Российской Федерации на 2007 - 2009 гг. и при наличии к нему замечаний и предложений просим представить их в Минфин России до 1 декабря 2006 г.
Заместитель Министра
Т.А.ГОЛИКОВА
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
В 2007 ГОДУ И СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПЕРСПЕКТИВНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2007 - 2009 ГОДЫ И ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
НА 2007 ГОД
┌───────────────────┬───────┬───────────┬────────────────────────┐
│                   │ 2005  │   2006    │Перспективный финансовый│
│                   │(отчет)│(ожидаемое)│          план          │
│                   │       │           ├────────┬───────┬───────┤
│                   │       │           │  2007  │ 2008  │ 2009  │
│                   │       │           │(проект │       │       │
│                   │       │           │бюджета)│       │       │
├───────────────────┴───────┴───────────┴────────┴───────┴───────┤
│                    Экономические условия                       │
├───────────────────┬───────┬───────────┬────────┬───────┬───────┤
│Цена на нефть,     │50,6   │65,0       │61,0    │54,0   │48,0   │
│долл./баррель      │       │           │        │       │       │
├───────────────────┼───────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤
│ВВП, млрд. руб.    │21598  │27220      │31220   │34790  │38590  │
├───────────────────┼───────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤
│Инфляция, декабрь к│110,9  │109,0      │106,5 - │104,5 -│104,0 -│
│декабрю, %         │       │           │108,0   │106,0  │105,5  │
├───────────────────┼───────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤
│Курс доллара,      │28,3   │27,3       │26,5    │26,5   │26,9   │
│среднегодовой, руб.│       │           │        │       │       │
├───────────────────┴───────┴───────────┴────────┴───────┴───────┤
│        Основные параметры бюджетной системы, млрд. руб.        │
├───────────────────┬───────┬───────────┬────────┬───────┬───────┤
│Доходы             │8470,2 │10179,5    │11713,9 │11868,2│12833,2│
├───────────────────┼───────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤
│Расходы            │6798,5 │8318,7     │10163,5 │10922,6│11989,0│
├───────────────────┼───────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤
│Справочно: расходы │3959,1 │4868,2     │5977,1  │6450,8 │7111,0 │
│на душу населения, │       │           │        │       │       │
│руб. в месяц       │       │           │        │       │       │
├───────────────────┴───────┴───────────┴────────┴───────┴───────┤
│      Основные параметры федерального бюджета, млрд. руб.       │
├───────────────────┬───────┬───────────┬────────┬───────┬───────┤
│Доходы             │5127,2 │6159,1     │6965,3  │6905,6 │7464,0 │
├───────────────────┼───────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤
│Расходы, всего     │3514,4 │4388,6     │5463,5  │6001,7 │6599,3 │
├───────────────────┼───────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤
│Непроцентные       │3306,7 │4196,2     │5306,6  │5827,3 │6418,6 │
│расходы            │       │           │        │       │       │
├───────────────────┼───────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤
│В том числе:       │       │           │        │       │       │
├───────────────────┼───────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤
│- пенсии, пособия, │167,8  │208,4      │206,7   │249,9  │319,8  │
│иные выплаты       │       │           │        │       │       │
│населению          │       │           │        │       │       │
├───────────────────┼───────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤
│- трансферты бюдже-│486,7  │542,1      │777,2   │773,0  │769,6  │
│там других уровней │       │           │        │       │       │
├───────────────────┼───────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤
│- трансферты бюдже-│758,9  │901,6      │1064,7  │1337,0 │1495,8 │
│там государственных│       │           │        │       │       │
│внебюджетных фондов│       │           │        │       │       │
├───────────────────┼───────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤
│Обслуживание       │208,4  │192,4      │156,8   │174,4  │180,7  │
│государственного   │       │           │        │       │       │
│долга              │       │           │        │       │       │
├───────────────────┼───────┼───────────┼────────┼───────┼───────┤
│Профицит           │1612,9 │1770,5     │1501,8  │903,9  │864,7  │
├───────────────────┴───────┴───────────┴────────┴───────┴───────┤
│                          Справочно:                            │
├───────────────────┬───────┬───────────┬────────┬────────┬──────┤
│Стабилизационный   │1459,0 │2547,9     │4238,6  │5548,1  │6604,6│
│фонд на конец года,│       │           │        │        │      │
│млрд. руб.         │       │           │        │        │      │
├───────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼──────┤
│Государственный    │875,4  │1091,6     │1363,2  │1595,1  │1801,7│
│внутренний долг на │       │           │        │        │      │
│конец года, млрд.  │       │           │        │        │      │
│руб.               │       │           │        │        │      │
├───────────────────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼──────┤
│Государственный    │76,5   │50,6       │46,7    │42,9    │41,5  │
│внешний долг на    │       │           │        │        │      │
│конец года, млрд.  │       │           │        │        │      │
│долл.              │       │           │        │        │      │
└───────────────────┴───────┴───────────┴────────┴────────┴──────┘
Введение
"...Уже с этого года большая часть расходов федерального бюджета должна быть ориентирована на конечный результат".
Из послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 10 мая 2006 года.
В 2006 году совокупные расходы бюджетов всех уровней в расчете на душу населения превысят 58 тыс. рублей, а к 2009 году - достигнут 85 тыс. рублей.
Фактически за эти средства общество "приобретает" у государства общественные услуги - образование, здравоохранение, социальное обеспечение, регулирование экономики, гарантии безопасности и правопорядка, защиту внешнеполитических интересов, гражданских прав и свобод и все то, что не может быть предоставлено рынком и оплачено каждым гражданином по отдельности.
Граждане - и как налогоплательщики, и как потребители общественных услуг - должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные, по возможности измеримые результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.
Предпосылки для решения этой стратегической задачи были заложены в первой половине 2000-х годов восстановлением долгосрочной сбалансированности и устойчивости национальной бюджетной системы путем:
разграничения расходных обязательств и ликвидации "необеспеченных мандатов", общий объем которых в 1,6 раза превышал возможности бюджетной системы;
последовательного снижения налоговой нагрузки на экономику с 34,2 до 29,3% ВВП <1> и сокращением государственного внешнего долга с 54% ВВП в 2000 году до 10,2% ВВП в 2005 году;
--------------------------------
<1> Расчетно при цене на нефть 20 долл./баррель.
создания Стабилизационного фонда, обеспечивающего "подушку безопасности" в случае снижения экспортных цен на нефть и сдерживание инфляции в условиях увеличения денежного предложения вследствие дополнительных доходов от экспорта в случае высоких цен на нефть;
стабильного закрепления доходных источников за бюджетами разных уровней и введения объективных критериев распределения межбюджетных трансфертов;
развития системы Федерального казначейства, обеспечивающего кассовое обслуживание исполнения бюджетов в соответствии с едиными стандартами и процедурами.
Гарантированное исполнение всех ранее принятых обязательств, с одной стороны, и, с другой стороны, принятие новых обязательств только в пределах реальных возможностей по их финансовому обеспечению в условиях долгосрочной сбалансированности бюджета, прозрачности и подотчетности бюджетов, соблюдения финансовой дисциплины - основное требование к эффективной и ответственной бюджетной политике и одновременно - необходимое условие для достижения планируемых целей и результатов государственной политики.
Следующим этапом в повышении результативности бюджетных расходов стала правительственная Концепция реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004 - 2006 годах. Перспективный финансовый план Российской Федерации на 2007 - 2009 годы и проект федерального бюджета на 2007 год - очередной шаг в ее реализации в соответствии с задачами, поставленными Бюджетным посланием Президента Российской Федерации на 2007 год и среднесрочную перспективу.
ВНЕДРЕНИЕ СРЕДНЕСРОЧНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ,
ОРИЕНТИРОВАННОГО НА РЕЗУЛЬТАТЫ
┌───────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│ Положение Бюджетного послания │  Реализация при формировании   │
│                               │  проекта федерального бюджета  │
├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│               1               │               2                │
├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Расходы бюджетов всех уровней  │Подготовлены обоснования бюджет-│
│должны быть ориентированы на   │ных ассигнований главных распо- │
│конечный результат, который, в │рядителей средств федерального  │
│свою очередь, должен быть дос- │бюджета. Поправки к Бюджетному  │
│тигнут наиболее эффективным    │кодексу рассматриваются Прави-  │
│способом. При этом нельзя до-  │тельством Российской Федерации  │
│пускать искусственного увеличе-│                                │
│ния количества принимаемых обя-│                                │
│зательств, которое будет пре-  │                                │
│пятствовать сопоставлению и вы-│                                │
│бору наиболее эффективных нап- │                                │
│равлений использования бюджет- │                                │
│ных средств                    │                                │
├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Установленные процедуры и сроки│Проект федерального бюджета на  │
│разработки и утверждения перс- │2007 год является составной час-│
│пективного финансового плана   │тью перспективного финансового  │
│должны неукоснительно соблю-   │плана Российской Федерации на   │
│даться                         │2007 - 2009 годы, одобренного   │
│                               │Правительством Российской       │
│                               │Федерации                       │
├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Уже в следующем году необходимо│Предусмотрено поправками к      │
│утвердить законом федеральный  │Бюджетному кодексу              │
│бюджет на среднесрочный период │                                │
│(2008 - 2010 годы)             │                                │
├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Дальнейшее расширение самостоя-│Предусмотрено поправками к Бюд- │
│тельности и ответственности    │жетному кодексу. В 2004 - 2006  │
│главных распорядителей бюджет- │гг. проводится эксперимент по   │
│ных средств, прежде всего путем│внедрению главными распорядите- │
│разработки и внедрения методов │лями средств федерального бюд-  │
│и процедур оценки качества фи- │жета методов бюджетного плани-  │
│нансового менеджмента на ведом-│рования, ориентированных на ре- │
│ственном уровне, развития внут-│зультаты                        │
│реннего аудита, укрепления фи- │                                │
│нансовой дисциплины            │                                │
├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Необходимо завершить отработку │В 2007 году в федеральном бюд-  │
│механизмов финансирования меди-│жете предусмотрено 4,0 млрд.    │
│цинской помощи, прежде всего   │рублей на реализацию в субъектах│
│стационарной, с ориентацией на │Российской Федерации "пилотного"│
│конечный результат и поэтапным │проекта, направленного на       │
│переходом на преимущественно   │повышение качества услуг в сфере│
│одноканальное финансирование   │здравоохранения с поэтапным     │
│медицинских учреждений         │переходом на одноканальное      │
│                               │финансирование                  │
├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Требуется внесение изменений в │Предусмотрено поправками к      │
│бюджетное законодательство,    │Бюджетному кодексу              │
│предусматривающих возможность  │                                │
│финансирования бюджетных учреж-│                                │
│дений на основе государственных│                                │
│заданий, а также права учрежде-│                                │
│ний по более самостоятельному  │                                │
│распоряжению выделенными       │                                │
│бюджетными средствами          │                                │
└───────────────────────────────┴────────────────────────────────┘
Реализация Концепции должна завершиться принятием системных поправок в Бюджетный кодекс Российской Федерации, предусматривающих:
повышение роли среднесрочного финансового планирования, в том числе переход к формированию и утверждению федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на 3 года (в режиме "скользящей трехлетки");
выделение расходных обязательств и бюджетных ассигнований разных видов, в том числе приведение порядка финансирования долгосрочных целевых программ и бюджетных инвестиций в соответствии с едиными принципами и процедурами;
введение в бюджетный процесс обоснований бюджетных ассигнований и государственных (муниципальных) заданий, задающих конкретные, измеримые результаты использования бюджетных средств;
расширение возможностей органов власти разных уровней, в рамках единых принципов и установленных Кодексом общих позиций, по формированию классификации расходов бюджетов и, следовательно, определению формата составления и утверждения соответствующих бюджетов;
создание стимулов для органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по снижению дотационности соответствующих бюджетов;
обеспечение самостоятельности и ответственности главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств при составлении и исполнении бюджета;
создание условий для реструктуризации бюджетной сети и введения новых форм финансового обеспечения государственных (муниципальных) услуг;
уточнение вопросов регулирования государственного (муниципального) долга, заимствований и гарантий.
В случае его принятия Федеральным Собранием в осеннюю (2006 года) сессию бюджеты всех уровней, начиная с 2008 финансового года, будут формироваться и исполняться в соответствии с общепризнанными в мировой практике принципами, стандартами и процедурами. Многие из них уже прошли практическую апробацию в рамках внедрения среднесрочного бюджетирования, ориентированного на результаты, в том числе при формировании проекта федерального бюджета на 2007 год. Их законодательное закрепление создаст новые возможности, стимулы и требования для повышения результативности расходов бюджетов всех уровней.
1. Цели и задачи бюджетной политики на 2007 год
и среднесрочную перспективу
В основу формирования и реализации бюджетной политики положены стратегические цели развития страны, определенные в ежегодных Посланиях Президента Российской Федерации.
Главной целью является повышение уровня и качества жизни населения. Государство должно способствовать повышению реальных доходов и занятости населения, росту сбережений и имущества граждан, развитию рынка жилья. В сфере его прямой ответственности - удовлетворение потребностей граждан в качественном и доступном жилье, услугах образования, здравоохранения, культурном и духовном развитии, информации, досуге, безусловное выполнение всех законодательно установленных социальных гарантий, в том числе пенсионное и социальное обеспечение, социальная защита граждан, нуждающихся в государственной помощи.
Основа для решения социальных проблем - высокие темпы устойчивого экономического роста, обеспечивающего создание новых рабочих мест, рост заработной платы в экономике, расширение финансовых возможностей государства. Для этого, прежде всего, необходимо поддерживать финансовую стабильность (низкую инфляцию и стабильность национальной валюты), определяющую степень доверия людей к государству и готовность. Важное значение имеет снижение налоговой нагрузки на экономику и административных барьеров, защита прав собственности, обеспечение экономической свободы и условий равной конкуренции. Государство должно поддерживать развитие транспортной, коммуникационной и энергетической инфраструктуры, авиа- и судостроения, экспорта интеллектуальных услуг, космической отрасли и других стратегических отраслей экономики.
Обеспечение обороноспособности и безопасности - необходимое условие для развития страны. Социальный прогресс невозможен в стране, граждане которой страдают от военных конфликтов, терроризма, преступности, стихийных бедствий. Разрушительный потенциал насилия, природных и техногенных катастроф постоянно растет и долг государства - сделать все для защиты граждан от этих угроз. Обеспечение высокой боеготовности Вооруженных сил, их техническое переоснащение, создание профессиональной, мобильной армии, борьба с терроризмом и распространением оружия массового поражения, предупреждение локальных конфликтов, предотвращение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий входят в число основных приоритетов бюджетных расходов.
Создание условий для будущего развития - важнейшая миссия социально ответственного государства. Люди должны быть уверены в завтрашнем дне, убеждены в том, что их дети и внуки будут благодарны старшим поколениям, заложившим основы будущего процветания страны в целом, а значит и каждой семьи в отдельности. Развитие природного и научного потенциала, конкурентоспособной системы образования, формирование инновационной среды, поддержка передовых технологий, обеспечение прав и свобод граждан, развитие демократии и гражданского общества, эффективная организация самого государства, борьба с коррупцией - необходимые предпосылки для достижения этой цели. Непосредственный вклад в ее достижение должно внести комплексное решение демографической проблемы.
Достижение многих из них определяется не только их финансовым обеспечением, но и эффективностью правового регулирования, способностью государства принимать справедливые законы и добиваться их исполнения. Значительный вклад вносят, в рамках законодательно установленных полномочий и ответственности, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления. Целый ряд публичных обязательств исполняется за счет государственных внебюджетных фондов.
Однако решающий вклад в реализацию стратегических целей развития страны вносит федеральный бюджет. Основные его параметры существенно влияют на уровень инфляции, динамику валютного курса, налоговую нагрузку и другие условия экономического развития. Финансовое обеспечение деятельности государства в стратегических сферах деятельности и наиболее значимые социальные гарантии осуществляются за счет средств федерального бюджета. Наконец, из федерального бюджета предоставляются значительные объемы трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации.
Именно поэтому конкретные требования к бюджетной политике ежегодно формулируются в Бюджетном послании Президента Российской Федерации.
Перспективный финансовый план Российской Федерации на 2007 - 2009 годы и проект федерального бюджета на 2007 год соответствуют требованиям Бюджетного послания на 2007 год о необходимости формирования бюджетной политики "...исходя из необходимости улучшения качества жизни населения, создания условий для обеспечения позитивных структурных изменений в экономике и социальной сфере, решения проблем макроэкономической сбалансированности, повышения эффективности и прозрачности управления общественными финансами".
Основными задачами бюджетной политики при формировании проекта федерального бюджета на 2007 год стали:
последовательное снижение темпов инфляции;
обеспечение сбалансированности бюджетной системы Российской Федерации;
продолжение политики аккумулирования "конъюнктурных" доходов бюджета в Стабилизационном фонде;
прирост непроцентных расходов федерального бюджета темпами, адекватными темпам роста экономики;
повышение результативности бюджетных расходов, строгий отбор принимаемых обязательств;
разработка годового бюджета в строгой увязке с показателями среднесрочного финансового планирования;
увеличение капитализации специализированных государственных инвестиционных институтов в целях поддержки экспорта товаров и импорта технологий, долгосрочного финансирования крупных инвестиционных проектов;
использование механизмов Инвестиционного фонда, венчурных фондов, особых экономических зон, концессионных соглашений, технопарков в целях расширения частных инвестиций.
2. Финансовое обеспечение государственных обязательств
и общенациональных приоритетов
Основное требование к бюджетной политике - гарантированное исполнение принятых расходных обязательств, сохранение долгосрочной сбалансированности доходов и расходов, формирование бюджетных расходов, исходя из приоритетов и планируемых результатов государственной политики.
2.1. Расходные обязательства Российской Федерации
При формировании бюджетных проектировок на 2007 - 2009 годы впервые использовался реестр расходных обязательств Российской Федерации, представляющий собой "инвентаризацию" правовых оснований и методов расчетов всех включаемых в федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации расходов.
В первую очередь, это важно для выделения "публичных расходных обязательств" - установленных законами и подлежащих безусловному исполнению "прямых" финансовых обязательств государства перед гражданами (пенсий, пособий, компенсаций, иных социальных гарантий), которые составляют почти 40% от общего объема расходных обязательств Российской Федерации (рис. 2.1 - не приводится).
Но и все другие виды обязательств должны быть в полном объеме включены в реестр расходных обязательств. Во-первых, это позволит гарантировать их исполнение, а значит резко повысить ответственность соответствующих ведомств за достижение планируемых результатов. Во-вторых, появится возможность для принятия в соответствии с целями и приоритетами государственной политики новых расходных обязательств, обеспеченных реальными источниками финансирования не только на очередной финансовый год, но и на среднесрочную перспективу.
Основные Федеральные законы, устанавливающие публичные обязательства Российской Федерации:
- О трудовых пенсиях в Российской Федерации
- О социальной защите инвалидов в Российской Федерации
- Об основах обязательного социального страхования
- О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации
- О ветеранах
- О государственных пособиях гражданам, имеющим детей
- Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
- О занятости населения в Российской Федерации
- О высшем и послевузовском профессиональном образовании
- О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
2.2. Основные параметры федерального бюджета
В 2007 году прогнозируется существенное увеличение возможности государства по реализации общенациональных приоритетов (табл. 2.1). По сравнению с ожидаемым исполнением в текущем году доходы федерального бюджета возрастут на 746,2 млрд. рублей (12,1%), расходы - на 1074,9 млрд. рублей (24,5%).
Таблица 2.1
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
┌─────────────────┬───────────────┬──────────────┬───────────────┐
│                 │ 2005 (отчет)  │     2006     │ 2007 (проект) │
│                 │               │ (ожидаемое)  │               │
├─────────────────┼────────┬──────┼───────┬──────┼───────┬───────┤
│                 │ Млрд.  │ % к  │ Млрд. │ % к  │ Млрд. │  % к  │
│                 │  руб.  │ ВВП  │ руб.  │ ВВП  │ руб.  │  ВВП  │
├─────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│Доходы           │5127,2  │23,7  │6159,1 │22,6  │6956,3 │22,3   │
├─────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│В том числе нало-│3130,3  │14,5  │3579,9 │13,2  │4243,0 │13,6   │
│говые            │        │      │       │      │       │       │
├─────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│неналоговые      │1997,0  │9,3   │2579,1 │9,5   │2722,4 │8,7    │
├─────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│из них таможенные│1641,1  │7,6   │2280,5 │8,4   │2414,1 │7,7    │
│пошлины          │        │      │       │      │       │       │
├─────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│Расходы, всего   │3514,4  │16,3  │4388,6 │16,1  │5463,5 │17,5   │
├─────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│В том числе      │3306,7  │15,3  │4196,2 │15,4  │5306,6 │17,0   │
│непроцентные:    │        │      │       │      │       │       │
├─────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│процентные       │208,4   │1,0   │192,4  │0,7   │156,8  │0,5    │
├─────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│Профицит         │1612,9  │7,5   │1770,5 │6,5   │1501,8 │4,8    │
├─────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│Поступления в    │1230,0  │5,7   │1703,5 │6,3   │1690,7 │5,4    │
│Стабилизационный │        │      │       │      │       │       │
│фонд             │        │      │       │      │       │       │
├─────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│Источники финан- │-796,1  │-3,7  │-501,6 │-1,8  │188,9  │0,6    │
│сирования дефици-│        │      │       │      │       │       │
│та (включая изме-│        │      │       │      │       │       │
│нение остатков   │        │      │       │      │       │       │
│средств на счетах│        │      │       │      │       │       │
│федерального бюд-│        │      │       │      │       │       │
│жета)            │        │      │       │      │       │       │
├─────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│- привлечение    │261,0   │1,2   │436,5  │1,6   │514,3  │1,7    │
├─────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│- погашение      │-1057,1 │-4,9  │-938,1 │-3,5  │-325,4 │-1,0   │
└─────────────────┴────────┴──────┴───────┴──────┴───────┴───────┘
В то же время необходимо отметить, что темпы роста непроцентных расходов федерального бюджета в 2007 году в реальном выражении (17,4%) превышают прогнозируемые темпы роста ВВП. В результате объем непроцентных расходов федерального бюджета возрастет с 15,4% ВВП в текущем году до 17,0% ВВП в 2007 году и лишь в 2008 - 2009 году планируется его снижение до 16,6 - 16,8% ВВП.
Таким образом, сформулированное в Бюджетном послании требование о том, что в 2007 году и в среднесрочной перспективе прирост непроцентных расходов федерального бюджета необходимо осуществлять темпами, адекватными темпам роста экономики, реализовано не полностью, что в перспективе может потребовать внесения соответствующих корректив в бюджетную политику и бюджетное законодательство.
2.3. Принципы формирования и приоритеты бюджетных расходов
Распределение бюджетных ассигнований по разделам функциональной классификации (табл. 2.2) и субъектам бюджетного планирования (табл. 2.3) обеспечивает исполнение действующих и принимаемых в соответствии с приоритетами государственной политики расходных обязательств.
Таблица 2.2
ДИНАМИКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
┌─────────────────┬────────────┬───────────────────┬──────┬──────┐
│                 │    2006    │   2007 (проект)   │ 2008 │ 2009 │
│                 │ (ожидаемое)│                   │      │      │
│                 ├──────┬─────┼──────┬─────┬──────┼──────┼──────┤
│                 │ Млрд.│  %  │ Млрд.│  %  │Темпы │ Млрд.│ Млрд.│
│                 │ руб. │     │ руб. │     │роста,│ руб. │ руб. │
│                 │      │     │      │     │  %   │      │      │
├─────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┤
│        1        │  2   │  3  │  4   │  5  │  6   │  7   │  8   │
├─────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┤
│Общегосударствен-│642,0 │14,8 │821,3 │15,0 │27,9  │858,5 │905,0 │
│ные вопросы      │      │     │      │     │      │      │      │
├─────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┤
│Руководство и    │179,0 │4,7  │282,5 │5,3  │46,3  │293,4 │317,5 │
│управление в     │      │     │      │     │      │      │      │
│сфере установлен-│      │     │      │     │      │      │      │
│ных функций      │      │     │      │     │      │      │      │
├─────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┤
│Фундаментальные  │39,2  │0,9  │48,5  │0,9  │23,5  │57,9  │62,0  │
│исследования     │      │     │      │     │      │      │      │
├─────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┤
│Государственный  │45,0  │1,1  │69,9  │1,3  │54,9  │70,6  │73,0  │
│материальный     │      │     │      │     │      │      │      │
│резерв и         │      │     │      │     │      │      │      │
│резервные фонды  │      │     │      │     │      │      │      │
├─────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┤
│Обслуживание     │192,4 │4,6  │156,8 │2,9  │-20,7 │174,1 │180,7 │
│государственного │      │     │      │     │      │      │      │
│и муниципального │      │     │      │     │      │      │      │
│долга            │      │     │      │     │      │      │      │
├─────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┤
│Другие общегосу- │129,8 │3,0  │204,7 │3,8  │58,3  │217,2 │224,8 │
│дарственные      │      │     │      │     │      │      │      │
│вопросы          │      │     │      │     │      │      │      │
├─────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┤
│Из них Инвестици-│69,7  │0,0  │110,6 │2,0  │58,6  │104,2 │93,3  │
│онный фонд       │      │     │      │     │      │      │      │
├─────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┤
│Национальная     │659,2 │15,2 │821,2 │15,0 │24,6  │919,5 │1037,2│
│оборона          │      │     │      │     │      │      │      │
├─────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┤
│Национальная     │539,5 │12,5 │664,8 │12,2 │23,1  │720,8 │846,5 │
│безопасность и   │      │     │      │     │      │      │      │
│правоохранитель- │      │     │      │     │      │      │      │
│ная деятельность │      │     │      │     │      │      │      │
├─────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┤
│Национальная     │346,8 │8,0  │495,9 │9,5  │49,8  │533,6 │605,9 │
│экономика        │      │     │      │     │      │      │      │
├─────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┤
│Жилищно-комму-   │53,4  │1,2  │49,9  │0,9  │-7,8  │37,3  │31,4  │
│нальное хозяйство│      │     │      │     │      │      │      │
├─────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┤
│Охрана окружающей│6,4   │0,1  │7,8   │0,1  │21,9  │8,5   │9,9   │
│среды            │      │     │      │     │      │      │      │
├─────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┤
│Образование      │208,1 │4,8  │278,5 │5,1  │33,4  │292,5 │296,6 │
├─────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┤
│Культура, кинема-│51,2  │1,2  │65,1  │1,2  │25,2  │64,2  │62,8  │
│тография и       │      │     │      │     │      │      │      │
│средства массовой│      │     │      │     │      │      │      │
│информации       │      │     │      │     │      │      │      │
├─────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┤
│Здравоохранение  │156,1 │3,6  │206,2 │3,8  │31,5  │202,5 │213,7 │
│и спорт          │      │     │      │     │      │      │      │
├─────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┤
│Социальная поли- │217,2 │5,0  │210,9 │3,9  │-2,4  │254,5 │324,8 │
│тика             │      │     │      │     │      │      │      │
├─────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┤
│Межбюджетные     │1443,7│33,4 │1841,9│33,3 │26,2  │2117,3│2272,5│
│трансферты       │      │     │      │     │      │      │      │
├─────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┤
│Бюджетам других  │386,3 │8,9  │502,8 │8,9  │26,0  │505,5 │531,5 │
│уровней          │      │     │      │     │      │      │      │
├─────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┤
│Государственным  │901,5 │20,9 │1064,7│19,5 │18,1  │1336,9│1495,8│
│внебюджетным     │      │     │      │     │      │      │      │
│фондам           │      │     │      │     │      │      │      │
├─────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┤
│Всего            │4324,3│100,0│5463,5│100,0│26,4  │6009,2│6606,5│
└─────────────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┘
Таблица 2.3
ДИНАМИКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
ПО ОСНОВНЫМ СУБЪЕКТАМ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
┌──────────────────────────────┬───────────┬──────────────┬──────┐
│                              │ 2006 год  │2007 год (по  │Темпы │
│                              │           │проекту Феде- │роста │
│                              │           │рального зако-│      │
│                              │           │на о Федераль-│      │
│                              │           │ном бюджете   │      │
│                              │           │на 2007 год)  │      │
│                              ├─────┬─────┼───────┬──────┼──────┤
│                              │Млрд.│  %  │ Млрд. │  %   │  %   │
│                              │руб. │     │ руб.  │      │      │
├──────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┤
│              1               │  2  │  3  │   4   │  5   │  6   │
├──────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┤
│Министерство обороны <1>      │477,2│11,1%│561,2  │11,7% │17,5% │
│Российской Федерации          │     │     │       │      │      │
├──────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┤
│Министерство внутренних дел   │248,1│5,8% │292,4  │6,1%  │17,7% │
│Российской Федерации <1>      │     │     │       │      │      │
├──────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┤
│Министерство финансов Россий- │198,5│4,7% │248,1  │5,8%  │39,4% │
│ской Федерации (без учета     │     │     │       │      │      │
│межбюджетных трансфертов и    │     │     │       │      │      │
│обслуживания государственного │     │     │       │      │      │
│долга)                        │     │     │       │      │      │
├──────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┤
│Министерство образования и    │190,2│4,5% │279,9  │5,7%  │44,9% │
│науки Российской Федерации    │     │     │       │      │      │
├──────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┤
│Министерство транспорта       │174,7│4,1% │222,8  │4,6%  │27,4% │
│Российской Федерации          │     │     │       │      │      │
├──────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┤
│Министерство здравоохранения  │134,4│3,2% │233,4  │3,0%  │8,3%  │
│и социального развития        │     │     │       │      │      │
│Российской Федерации          │     │     │       │      │      │
├──────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┤
│Министерство экономического   │109,7│2,6% │180,4  │3,8%  │64,3% │
│развития и торговли           │     │     │       │      │      │
│Российской Федерации          │     │     │       │      │      │
├──────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┤
│Министерство сельского хозяйс-│64,5 │1,5% │85,7   │1,8%  │32,7% │
│тва Российской Федерации      │     │     │       │      │      │
├──────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┤
│Министерство промышленности и │69,3 │1,6% │116,2  │2,4%  │67,6% │
│энергетики Российской         │     │     │       │      │      │
│Федерации                     │     │     │       │      │      │
├──────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┤
│Министерство культуры и массо-│54,1 │1,3% │70,6   │1,4%  │28,2% │
│вых коммуникаций Российской   │     │     │       │      │      │
│Федерации                     │     │     │       │      │      │
├──────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┤
│Министерство природных ресур- │46,1 │1,1% │53,1   │1,1%  │15,2% │
│сов Российской Федерации      │     │     │       │      │      │
├──────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┤
│Министерство Российской       │32,7 │0,8% │39,3   │0,8%  │19,9% │
│Федерации по делам гражданской│     │     │       │      │      │
│обороны, чрезвычайным ситуа-  │     │     │       │      │      │
│циям и ликвидации последствий │     │     │       │      │      │
│стихийных бедствий            │     │     │       │      │      │
├──────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┤
│Министерство иностранных дел  │15,3 │0,4% │19,8   │0,4%  │28,3% │
│Российской Федерации          │     │     │       │      │      │
├──────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┤
│Министерство информационных   │9,8  │0,2% │20,3   │0,4%  │108,4%│
│технологий и связи            │     │     │       │      │      │
│Российской Федерации          │     │     │       │      │      │
└──────────────────────────────┴─────┴─────┴───────┴──────┴──────┘
--------------------------------
<1> Открытая часть.
Общими факторами формирования бюджетных расходов является увеличение заработной платы работникам бюджетной сферы, денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц, денежного содержания государственных служащих, должностных окладов судей, стипендий, надбавок за ученые степени, существенный рост ассигнований на реализацию приоритетных национальных проектов, демографической программы, федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы.
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
┌─────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
│  Положение Бюджетного послания  │ Реализация при формировании  │
│                                 │ проекта федерального бюджета │
├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│                1                │              2               │
├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Правительство Российской Федера- │На указанные цели проектом    │
│ции должно предусмотреть средства│федерального бюджета на 2007  │
│на выполнение принятых решений по│год предусмотрено 1,1 трлн.   │
│повышению заработной платы в бюд-│рублей - на 28,2% больше, чем │
│жетной сфере, денежного содержа- │в 2006 году                   │
│ния военнослужащих и сотрудников │                              │
│правоохранительных органов       │                              │
├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Особое внимание следует уделить  │В 2007 году предусмотрено по- │
│решению задачи повышения жизнен- │вышение размеров социальных   │
│ного уровня пенсионеров. В част- │пенсий на 21,7%. К 2009 году  │
│ности, необходимо обеспечить вы- │средний размер трудовой пен-  │
│полнение ранее принятого решения │сии возрастет в 1,84 раза     │
│о доведении размеров социальных  │                              │
│пенсий до уровня не ниже прожи-  │                              │
│точного минимума пенсионера      │                              │
├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│В Послании Президента Российской │В 2007 году на реализацию де- │
│Федерации Федеральному Собранию  │мографической программы в фе- │
│Российской Федерации поставлены  │деральном бюджете предусмот-  │
│задачи по качественному улучшению│рено 32,2 млрд. рублей        │
│системы поддержки материнства и  │                              │
│детства в целях существенного по-│                              │
│вышения рождаемости. Необходимые │                              │
│для их реализации средства должны│                              │
│быть учтены при формировании фе- │                              │
│дерального бюджета на 2007 год и │                              │
│в последующие годы               │                              │
├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│В 2007 - 2008 годах следует обес-│Общий объем средств, предус-  │
│печить выделение средств на реа- │мотренных в федеральном бюд-  │
│лизацию приоритетных национальных│жете на реализацию приоритет- │
│проектов                         │ных национальных проектов в   │
│                                 │2007 году, составит 206,4     │
│                                 │млрд. руб., что на 50% выше   │
│                                 │уровня 2006 года              │
├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│В сфере образования требуется    │На 2007 год в федеральном     │
│оказывать поддержку регионам,    │бюджете в рамках реализации   │
│внедряющим в общеобразовательных │приоритетного национального   │
│учреждениях новую систему оплаты │проекта "Образование" предус- │
│труда, основанную на нормативно- │мотрено 3,5 млрд. рублей для  │
│подушевом финансировании и нап-  │поддержки на конкурсной основе│
│равленную на повышение доходов   │региональных программ модерни-│
│учителей. В этой связи целесооб- │зации образования             │
│разно расширить применение бюд-  │                              │
│жетных грантов как инструмента   │                              │
│проведения структурных реформ в  │                              │
│социальной сфере                 │                              │
├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│В агропромышленной сфере необхо- │На указанные цели в рамках    │
│димо обеспечить доступность и ад-│реализации приоритетного на-  │
│ресный характер мер государствен-│ционального проекта "Развитие │
│ной поддержки, расширение ее     │АПК" в 2007 году предусмотрено│
│форм. Особое внимание следует    │23,4 млрд. рублей             │
│уделять внедрению современных    │                              │
│технологий, дальнейшему развитию │                              │
│кредитования, в том числе ипотеч-│                              │
│ного, сельхозстрахования и иных  │                              │
│механизмов, стимулирующих деловую│                              │
│активность граждан и повышение   │                              │
│уровня жизни на селе. Развитие   │                              │
│лизинга должно стимулировать при-│                              │
│менение наиболее экономичных в   │                              │
│эксплуатации сельскохозяйственных│                              │
│машин и оборудования             │                              │
├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Использование механизмов Инвести-│За счет экономии расходов на  │
│ционного фонда, венчурных фондов,│обслуживании внешнего долга   │
│промышленно-производственных,    │объем Инвестиционного фонда   │
│технико-внедренческих и турист-  │увеличен с 69,7 млрд. рублей  │
│ско-рекреационных особых экономи-│в 2006 году до 110,6 млрд.    │
│ческих зон, концессионных согла- │рублей в 2007 году, предус-   │
│шений, технопарков в сфере высо- │мотрены средства в объеме     │
│ких технологий в целях расширения│11,1 млрд. рублей на развитие │
│частных инвестиций               │особых экономических зон      │
├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│В рамках реализации данного пред-│В 2007 году субсидии бюджетам │
│ложения необходимо, в частности, │субъектов РФ на ремонт и      │
│предусмотреть в 2007 году допол- │строительство автомобильных   │
│нительные субсидии регионам в    │дорог составят 78,3 млрд.     │
│размере не менее 35 млрд. рублей │рублей                        │
│на строительство и модернизацию  │                              │
│автомобильных дорог              │                              │
├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Учитывая необходимость ликвидации│Для ликвидации перекрестного  │
│перекрестного субсидирования в   │субсидирования в электроэнер- │
│сфере электроснабжения и железно-│гетике на 2007 год предусмот- │
│дорожных перевозок, следует опре-│рено 30,0 млрд. рублей на     │
│делиться с объемами, механизмами │взносы в уставные капиталы    │
│и сроками необходимой бюджетной  │системообразующих организаций │
│поддержки                        │электроэнергетики             │
├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Должны быть также предусмотрены  │На указанные цели в 2007 году │
│средства на развитие индустрии   │предусмотрено 5,5 млрд.       │
│нанотехнологий и создание        │рублей                        │
│элементной базы                  │                              │
└─────────────────────────────────┴──────────────────────────────┘
3. Достойная жизнь для граждан
Обеспечение достойной - долгой, обеспеченной, комфортной, безопасной - жизни нынешним и будущим гражданам страны составляет смысл деятельности современного демократического государства. С этой точки зрения весь бюджет России можно назвать бюджетом для граждан. В то же время крайне важно выделить ту его часть, которая непосредственно касается самых насущных потребностей населения. Рост заработной платы в бюджетной сфере, повышение доступности и качества бюджетных услуг, уровня социальной защищенности пенсионеров, инвалидов, малообеспеченных граждан - основной приоритет бюджетной политики.
3.1. Заработная плата
В 2007 - 2009 годах продолжится реализация мер, направленных на повышение уровня жизни работников бюджетной сферы. В 2007 году с 1 сентября предусматривается индексация заработной платы работников в бюджетной сфере на 15%. В результате за 2005 - 2007 гг. заработная плата работников бюджетной сферы, оплачиваемых по ЕТС, возрастет в реальном выражении в 1,5 раза.
Таблица 3.1
СРОКИ ПОВЫШЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
┌─────────────────────────────────┬────────┬──────────┬──────────┐
│                                 │1 января│1 сентября│1 декабря │
├─────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│Работники бюджетной сферы        │        │15%       │          │
├─────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│Военнослужащие и приравненные к  │10%     │          │15%       │
│ним лица                         │        │          │          │
├─────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│Государственные служащие         │10%     │          │15%       │
├─────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│Судьи, прокуроры                 │7,5%    │          │          │
└─────────────────────────────────┴────────┴──────────┴──────────┘
3.2. Социальная защита населения
В федеральном бюджете предусмотрены средства на полное выполнение предусмотренных законодательством прямых обязательств перед населением, из которых основная часть обеспечивается за счет предоставления трансфертам бюджетам государственных внебюджетных фондов и бюджетам субъектов Российской Федерации (табл. 3.2)
Таблица 3.2
ОСНОВНЫЕ РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
НА СОЦИАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ НАСЕЛЕНИЯ
┌─────────────────────────────────┬────────┬─────────┬───────────┐
│                                 │2006 г.,│ 2007 г. │ Изменение │
│                                 │ млрд.  │(проект),├─────┬─────┤
│                                 │  руб.  │  млрд.  │Млрд.│  %  │
│                                 │        │   руб.  │ руб.│     │
├─────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼─────┤
│Пенсии военнослужащим и членам их│128,9   │146,9    │18,0 │14,0%│
│семей                            │        │         │     │     │
├─────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼─────┤
│Пособия и компенсации военнослу- │7,8     │8,0      │0,2  │2,6% │
│жащим                            │        │         │     │     │
├─────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼─────┤
│Социальное обслуживание населения│3,1     │3,6      │0,5  │16,1%│
├─────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼─────┤
│Межбюджетные трансферты на цели  │955,6   │1157,8   │202,2│21,2%│
│социальной защиты населения      │        │         │     │     │
└─────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────┴─────┘
Более 50% обязательств Российской Федерации перед населением (публичных обязательств) исполняется за счет средств государственных внебюджетных фондов. Трансферты "общего" и "целевого" характера этим фондам - самая крупная статья расходов федерального бюджета.
В 2007 году более чем в 1,4 раза возрастут объемы перечислений на денежные выплаты ветеранам и инвалидам (табл. 3.3).
Таблица 3.3
ТРАНСФЕРТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ВНЕБЮДЖЕТНЫМ ФОНДАМ
НА ЦЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
┌─────────────────────────────────┬────────┬─────────┬───────────┐
│                                 │2006 г.,│ 2007 г. │ Изменение │
│                                 │ млрд.  │(проект),├─────┬─────┤
│                                 │  руб.  │  млрд.  │Млрд.│  %  │
│                                 │        │  руб.   │руб. │     │
├─────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼─────┤
│                1                │   2    │    3    │  4  │  5  │
├─────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────┴─────┤
│        В бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации         │
├─────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────┬─────┤
│На выплату базовой части трудовой│485,9   │559,8    │73,9 │15,2%│
│пенсии                           │        │         │     │     │
├─────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼─────┤
│На выплату пенсий по государст-  │87,8    │100,1    │12,3 │14,0%│
│венному пенсионному обеспечению, │        │         │     │     │
│доплат к пенсиям, пособий и ком- │        │         │     │     │
│пенсаций                         │        │         │     │     │
├─────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼─────┤
│На денежные выплаты ветеранам    │39,3    │56,0     │16,7 │42,5%│
├─────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼─────┤
│На денежные выплаты инвалидам    │120,1   │176,9    │56,8 │47,3%│
├─────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼─────┤
│На дополнительное материальное   │14,8    │15,2     │0,4  │2,7% │
│обеспечение некоторых категорий  │        │         │     │     │
│граждан в связи с 60-летием      │        │         │     │     │
│Победы                           │        │         │     │     │
├─────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼─────┤
│На денежные выплаты гражданам,   │7,5     │8,6      │1,1  │14,7%│
│подвергшимся воздействию радиации│        │         │     │     │
├─────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼─────┤
│На денежные выплаты и социальную │0,8     │0,9      │0,1  │12,5%│
│поддержку Героев Советского Сою- │        │         │     │     │
│за, Героев Российской Федерации, │        │         │     │     │
│Героев Социалистического Труда,  │        │         │     │     │
│полных кавалеров Ордена Славы и  │        │         │     │     │
│Ордена Трудовой Славы            │        │         │     │     │
├─────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼─────┤
│На оплату стоимости проезда пен- │0,2     │0,2      │0,0  │0,0% │
│сионерам, проживающим в районах  │        │         │     │     │
│Крайнего Севера, к месту отдыха и│        │         │     │     │
│обратно                          │        │         │     │     │
├─────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼─────┤
│На покрытие дефицита Пенсионного │74,5    │88,2     │13,7 │18,4%│
│фонда                            │        │         │     │     │
├─────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────┴─────┤
│  В бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации   │
├─────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────┬─────┤
│На обеспечение инвалидов техни-  │5,3     │6,4      │1,1  │20,8%│
│ческими средствами реабилитации  │        │         │     │     │
└─────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────┴─────┘
В 2007 году размер трудовых пенсий будет увеличен на 21,7%. К 2009 году средний размер трудовой пенсии возрастет в 1,84 раза по сравнению с 2005 годом, в реальном выражении рост трудовой пенсии составит 38%. В результате число пенсионеров, доходы которых ниже прожиточного минимума, к 2009 году снизится на 3,2 млн. человек, а их доля в общей численности пенсионеров сократится с 27% в 2005 г. до 15% в 2009 году (рис. 3.1 - не приводится).
Как и в текущем году, оказание финансовой поддержки субъектов Российской Федерации в целях социальной защиты населения проводится посредством Фонда компенсаций и Федерального фонда софинансирования социальных расходов (табл. 3.4).
Таблица 3.4
ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА ЦЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
┌─────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┬─────┐
│                         │2006 г.,│ 2007 г. │  Изменение  │Млн. │
│                         │ млрд.  │(проект),├───────┬─────┤чел. │
│                         │  руб.  │  млрд.  │ Млрд. │  %  │     │
│                         │        │  руб.   │ руб.  │     │     │
├─────────────────────────┴────────┴─────────┴───────┴─────┴─────┤
│              Субвенции из Фонда компенсаций                    │
├─────────────────────────┬────────┬─────────┬───────┬─────┬─────┤
│            1            │   2    │    3    │   4   │  5  │  6  │
├─────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼─────┤
│На плату жилищно-коммуна-│58,9    │81,7     │22,8   │38,7 │17,5 │
│льных услуг ветеранами,  │        │         │       │     │     │
│инвалидами, лицами, под- │        │         │       │     │     │
│вергшимися воздействию   │        │         │       │     │     │
│радиации                 │        │         │       │     │     │
├─────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼─────┤
│На осуществление полно-  │31,1    │33,0     │1,9    │6,3% │1,95 │
│мочий по реализации госу-│        │         │       │     │     │
│дарственной политики за- │        │         │       │     │     │
│нятости, включая социаль-│        │         │       │     │     │
│ную поддержку безработных│        │         │       │     │     │
├─────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼─────┤
│На обеспечение мер соци- │3,7     │3,8      │0,1    │2,7% │0,5  │
│альной поддержки доноров │        │         │       │     │     │
├─────────────────────────┴────────┴─────────┴───────┴─────┴─────┤
│   Субсидии из Федерального фонда софинансирования социальных   │
│                            расходов                            │
├─────────────────────────┬────────┬─────────┬───────┬─────┬─────┤
│На социальную поддержку  │11,8    │12,1     │0,3    │2,5% │13,4 │
│ветеранов труда и труже- │        │         │       │     │     │
│ников тыла               │        │         │       │     │     │
├─────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼─────┤
│На выплату гражданам суб-│8,0     │8,2      │0,2    │3,2% │     │
│сидий на оплату жилого   │        │         │       │     │     │
│помещения и коммунальных │        │         │       │     │     │
│услуг                    │        │         │       │     │     │
├─────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼─────┼─────┤
│На социальную поддержку  │2,1     │2,4      │0,3    │14,3%│0,8  │
│реабилитированных лиц и  │        │         │       │     │     │
│лиц, пострадавших от     │        │         │       │     │     │
│политических репрессий   │        │         │       │     │     │
├─────────────────────────┴────────┴─────────┴───────┴─────┴─────┤
│                  Другие субвенции и субсидии                   │
├─────────────────────────┬────────┬─────────┬───────┬─────┬─────┤
│На обеспечение равной    │4,0     │4,3      │0,3    │6,0% │     │
│доступности услуг общест-│        │         │       │     │     │
│венного транспорта       │        │         │       │     │     │
└─────────────────────────┴────────┴─────────┴───────┴─────┴─────┘
Объем Фонда компенсаций возрастет на 80,0 млрд. рублей (более чем в 2 раза), что, по расчетам, позволит субъектам Российской Федерации полностью выполнить обязательства, установленные ими в соответствии с требованиями федерального законодательства, в отношении почти 20 млн. человек.
Что касается Федерального фонда софинансирования социальных расходов, то его субсидии предоставляются для софинансирования "собственных" полномочий субъектов Российской Федерации. Как и в предыдущие годы, федеральный бюджет будет оказывать целевую поддержку регионам по ключевым направлениям социальной защиты населения (рис. 3.2).
┌──────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┐
│Лекарственное         │Лекарственное       │Лекарственное       │
│обеспечение           │обеспечение         │обеспечение         │
│(100%)             393│(50%)            197│(50%)            197│
│                      │                    │                    │
│Санаторно-            │Бесплатный проезд на│Бесплатный проезд   │
│курортное лечение   56│пригородном железно-│на всех видах       │
│                      │дорожном транспорте │городского пасса-   │
│Бесплатный проезд     │(100%)            45│жирского транспорта │
│на пригородном        │                    │(кроме такси)       │
│железнодорожном       │Бесплатный проезд в │                    │
│транспорте (100%)   45│пределах администра-│Проезд на железно-  │
│                      │тивного района      │дорожном и водном   │
│Бесплатный проезд     │проживания          │транспорте пригород-│
│на междугороднем      │                    │ного сообщения      │
│транспорте до места   │Льготный проезд 1   │(50%)             22│
│лечения и обратно   11│раз в год           │                    │
│                      │                    │Бесплатное изготов- │
│                      │Бесплатная установка│ление и ремонт      │
│                      │телефона            │протезов            │
│                      │                    │                    │
│                      │Бесплатное изго-    │                    │
│                      │товление и ремонт   │                    │
│                      │протезов            │                    │
├──────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│                   505│                 242│                 219│
└──────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┘
Рис. 3.2. Предоставление мер социальной поддержки
реабилитированным лицам и труженикам тыла (руб. в месяц)
      Оплата ЖКУ       Детские пособия         Пособия
                                            ветеранам труда

    ┌────────┬───┐      ┌───────┬────┐      ┌───────┬────┐
    │        │   │      │       │    │      │       │    │
    │        │   │      │       │    │      │       │    │
    │   85%  │15%│      │  74%  │ 26%│      │  75%  │ 25%│
    │        │   │      │       │    │      │       │    │
    │        │   │      │       │    │      │       │    │
    └────────┴───┘      └───────┴────┘      └───────┴────┘
Рис. 3.3. Участие Российской Федерации в финансировании
социальных обязательств в регионе
3.3. Здравоохранение
Основная часть функций в сфере здравоохранения относится к ведению органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Федеральные расходы на здравоохранение направлены на финансирование федеральных медицинских центров, большинство из которых оказывает высокотехнологичные виды медицинской помощи жителям Российской Федерации, финансирование научных исследований и высшего образования в сфере здравоохранения, борьбу с социально значимыми заболеваниями, такими как ВИЧ, туберкулез, гепатит В и С, сахарный диабет.
В 2007 году расходы федерального бюджета на здравоохранение и спорт составят 205,4 млрд. рублей, что на 31,5% больше ассигнований текущего года.
Таблица 3.5
ОСНОВНЫЕ РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
┌─────────────────────────────────┬────────┬─────────┬───────────┐
│                                 │2006 г.,│ 2007 г. │ Изменение │
│                                 │ млрд.  │(проект),├─────┬─────┤
│                                 │  руб.  │  млрд.  │Млрд.│  %  │
│                                 │        │  руб.   │руб. │     │
├─────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼─────┤
│                1                │   2    │    3    │  4  │  5  │
├─────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼─────┤
│Обеспечение деятельности больниц,│55,1    │75,2     │20,1 │36,5%│
│клиник, госпиталей               │        │         │     │     │
├─────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼─────┤
│- в т.ч. оказание высокотехноло- │9,9     │17,5     │7,6  │76,8%│
│гичной медицинской помощи        │        │         │     │     │
├─────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼─────┤
│Обеспечение деятельности санато- │5,3     │6,9      │1,6  │30,2%│
│риев, пансионатов, домов отдыха и│        │         │     │     │
│турбаз                           │        │         │     │     │
├─────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼─────┤
│Осуществление санитарно-эпидемио-│4,3     │4,6      │0,3  │7,0% │
│логического надзора              │        │         │     │     │
├─────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼─────┤
│Централизованные закупки медика- │31,7    │40,3     │8,6  │27,1%│
│ментов, расходных материалов, ме-│        │         │     │     │
│дицинского оборудования, машин   │        │         │     │     │
│скорой помощи, реанимобилей      │        │         │     │     │
├─────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼─────┤
│- в т.ч. в централизованные за-  │4,2     │6,1      │1,9  │45,2%│
│купки в рамках национального ка- │        │         │     │     │
│лендаря профилактических прививок│        │         │     │     │
├─────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼─────┤
│Федеральные целевые программы    │7,6     │8,0      │0,4  │5,3% │
├─────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼─────┤
│- в т.ч. ФЦП "Предупреждение и   │3,6     │4,3      │0,7  │19,4%│
│борьба с социально значимыми за- │        │         │     │     │
│болеваниями на 2007 - 2011 годы" │        │         │     │     │
│(ранее 2002 - 2006)              │        │         │     │     │
├─────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼─────┤
│Межбюджетные трансферты на цели  │        │         │     │     │
│здравоохранения (Федеральный фонд│        │         │     │     │
│обязательного медицинского стра- │        │         │     │     │
│хования)                         │        │         │     │     │
├─────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼─────┤
│В том числе:                     │        │         │     │     │
├─────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼─────┤
│- На реализацию мероприятий в    │-       │6,0      │6,0  │-    │
│рамках базовой программы обяза-  │        │         │     │     │
│тельного медицинского страхования│        │         │     │     │
├─────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼─────┤
│- На обязательное медицинское    │3,2     │3,4      │0,2  │6,3% │
│страхование неработающего населе-│        │         │     │     │
│ния (детей)                      │        │         │     │     │
├─────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼─────┤
│- На диспансеризацию детей-сирот │-       │0,3      │0,3  │-    │
│и детей, оставшихся без попечения│        │         │     │     │
│родителей                        │        │         │     │     │
└─────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────┴─────┘
Значительная часть дополнительных средств будет направлена на финансирование приоритетного национального проекта "Здоровье". Поскольку большая часть расходов на здравоохранение ложится на плечи территориальных бюджетов, в рамках проекта планируется большой объем субсидий, а также централизованные закупки оборудования и медикаментов для региональных и муниципальных учреждений здравоохранения.
Одной из задач проекта является повышение приоритетности первичной медико-санитарной помощи. Для ее решения значительные средства будут направлены на техническое оснащение учреждений, оказывающих такую помощь на местах, а также увеличение оплаты труда их сотрудников - врачей, фельдшеров и медицинских сестер.
Начиная с 2006 года значительные средства направляются на обеспечение предоставления гражданам дорогостоящих высокотехнологичных видов медицинской помощи. В 2006 году начато строительство четырех федеральных центров высоких медицинских технологий, которые позволят сократить время ожидания высокотехнологичной медицинской помощи, а также сократить долю граждан, которые вынуждены получать медицинскую помощь за рубежом.
Таблица 3.6
ФИНАНСИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ЗДОРОВЬЕ"
┌────────────────────┬────────┬─────────┬────────────┬───────────┐
│    Мероприятия     │2006 г.,│ 2007 г. │ Изменение  │Показатели │
│                    │ млрд.  │(проект),├─────┬──────┤результатов│
│                    │  руб.  │  млрд.  │Млрд.│  %   │           │
│                    │        │  руб.   │руб. │      │           │
├────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤
│         1          │   2    │    3    │  4  │  5   │     6     │
├────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤
│Национальный проект │62,6    │107,7    │45,1 │72,1% │           │
│"Здоровье" - всего  │        │         │     │      │           │
├────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤
│Высокотехнологичные │4,1     │17,5     │13,4 │326,3%│           │
│виды медицинской    │        │         │     │      │           │
│помощи              │        │         │     │      │           │
├────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤
│Строительство цент- │12,6    │19,4     │6,8  │54,0% │           │
│ров высоких меди-   │        │         │     │      │           │
│цинских технологий  │        │         │     │      │           │
├────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤
│Укрепление диагнос- │14,3    │15,4     │1,1  │7,7%  │5085 учреж-│
│тической службы пер-│        │         │     │      │дений      │
│вичной медицинской  │        │         │     │      │           │
│помощи              │        │         │     │      │           │
├────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤
│Профилактика, выяв- │3,3     │8,0      │4,7  │142,4%│20 млн.    │
│ление и лечение ВИЧ,│        │         │     │      │чел.       │
│гепатита В, С       │        │         │     │      │           │
├────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤
│Обследование ново-  │0,4     │0,4      │0,0  │0,0%  │1,3 млн.   │
│рожденных           │        │         │     │      │чел.       │
├────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤
│Укрепление материа- │3,6     │3,9      │0,3  │8,3%  │6060 машин │
│льно-технической    │        │         │     │      │           │
│базы службы скорой  │        │         │     │      │           │
│медицинской помощи  │        │         │     │      │           │
├────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤
│Иммунизация населе- │4,2     │6,1      │1,9  │45,2% │51,2 млн.  │
│ния                 │        │         │     │      │чел.       │
├────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤
│Выплаты врачам общей│12,8    │20,8     │8,0  │62,5% │           │
│практики, участковым│        │         │     │      │           │
│терапевтам, педиат- │        │         │     │      │           │
│рам, медицинским    │        │         │     │      │           │
│сестрам             │        │         │     │      │           │
├────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤
│Диспансеризация     │2,0     │4,0      │2,0  │100,0%│11,1 млн.  │
│работающих граждан  │        │         │     │      │чел.       │
├────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤
│Дополнительная под- │0,2     │0,3      │0,1  │50,0% │           │
│готовка врачей общей│        │         │     │      │           │
│практики, участковых│        │         │     │      │           │
│терапевтов и педиат-│        │         │     │      │           │
│ров                 │        │         │     │      │           │
├────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼──────┼───────────┤
│Субсидии регионам на│4,7     │11,2     │6,5  │138,4%│           │
│выплаты медицинскому│        │         │     │      │           │
│персоналу фельдшерс-│        │         │     │      │           │
│ко-акушерских пунк- │        │         │     │      │           │
│тов, врачам, фельд- │        │         │     │      │           │
│шерам и медсестрам  │        │         │     │      │           │
│"Скорой медицинской │        │         │     │      │           │
│помощи"             │        │         │     │      │           │
└────────────────────┴────────┴─────────┴─────┴──────┴───────────┘
Для повышения уровня здоровья населения важно не только лечение, но и проведение профилактических мероприятий. Национальный проект "Здравоохранение" предполагает усиление профилактической направленности здравоохранения. К 2009 году охват населения прививками против гриппа возрастет до 22% против 15% в 2005 году.
Серьезной проблемой является рост наркотической зависимости. В последние годы заболеваемость синдромом зависимости от наркотических веществ (число впервые заболевших) росла и в 2005 году составила 14,7 человек на 100 тысяч населения. Бюджетные ассигнования Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, деятельность которой направлена на борьбу с незаконным оборотом наркотических веществ, составят в 2007 году 12,2 млрд. рублей, что на 12% выше расходов текущего года. В результате действий этой службы, а также органов здравоохранения и социальной защиты по предотвращению наркотической зависимости планируется переломить тенденцию роста заболеваемости и к 2009 стабилизировать ее на уровне 14,0 человек на 100 тысяч населения.
3.4. Обеспечение жильем
Начиная с 2006 года решение жилищной проблемы в основном обеспечивается в рамках приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России".
Таблица 3.9
ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
"ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ - ГРАЖДАНАМ РОССИИ"
┌────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┬───────┐
│         Наименование           │   2006 г.   │ 2007 г. │Процент│
│                                │(утверждено),│(проект),│роста к│
│                                │ млрд. руб.  │  млрд.  │2006 г.│
│                                │             │  руб.   │       │
├────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────┤
│               1                │      2      │    3    │   4   │
├────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────┤
│Всего                           │37,1         │50,7     │       │
├────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────┤
│1. Федеральная целевая программа│33,9         │46,6     │37,2   │
│"Жилище" на 2002 - 2010 годы    │             │         │       │
├────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────┤
│в том числе:                    │             │         │       │
├────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────┤
│Обеспечение жильем молодых семей│2,1          │3,6      │71,4   │
├────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────┤
│Обеспечение земельных участков  │1,7          │3,8      │71,4   │
│коммунальной инфраструктурой в  │             │         │       │
│целях жилищного строительства - │             │         │       │
│субсидии бюджетам субъектов РФ  │             │         │       │
│на возмещение части затрат на   │             │         │       │
│уплату процентов по кредитам,   │             │         │       │
│полученным в российских кредит- │             │         │       │
│ных организациях на обеспечение │             │         │       │
│земельных участков под жилищное │             │         │       │
│строительство коммунальной      │             │         │       │
│инфраструктурой                 │             │         │       │
├────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────┤
│Модернизация объектов коммуналь-│4,7          │6,0      │26,4   │
│ной инфраструктуры - всего      │             │         │       │
├────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────┤
│в т.ч. на переселение граждан   │1,0          │1,1      │11,0   │
│из жилищного фонда, признанного │             │         │       │
│непригодным для проживания,     │             │         │       │
│и/или жилищного фонда с высоким │             │         │       │
│уровнем износа (70%)            │             │         │       │
├────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────┤
│Выполнение государственных обя- │17,8         │24,0     │34,8   │
│зательств по обеспечению жильем │             │         │       │
│категорий граждан, установленных│             │         │       │
│федеральным законодательством   │             │         │       │
├────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────┤
│Мероприятия о реализации Кон-   │3,7          │4,5      │21,6   │
│цепции развития унифицированной │             │         │       │
│системы рефинансирования ипотеч-│             │         │       │
│ных жилищных кредитов в России, │             │         │       │
│в т.ч. на увеличение уставного  │             │         │       │
│капитала открытого акционерного │             │         │       │
│общества "Агентство по ипотечно-│             │         │       │
│му жилищному кредитованию"      │             │         │       │
├────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────┤
│Мероприятия по обеспечению      │3,7          │4,5      │20,5   │
│жильем отдельных категорий      │             │         │       │
│граждан (реализуется вне рамок  │             │         │       │
│национального проекта)          │             │         │       │
├────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────┤
│Расходы на управление ФЦП       │0,1          │0,1      │-3,5   │
│"Жилище" на 2002 - 2010 годы    │             │         │       │
├────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────┤
│2. Фонд компенсаций - обеспече- │3,2          │5,2      │62,5   │
│ние жильем ветеранов и инвалидов│             │         │       │
├────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────┤
│3. Субсидии бюджетам субъектов  │             │3,5      │       │
│РФ на обеспечение автомобильными│             │         │       │
│дорогами новых микрорайонов мас-│             │         │       │
│совой малоэтажной и многоквар-  │             │         │       │
│тирной застройки                │             │         │       │
├────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────┤
│Кроме того:                     │             │         │       │
├────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────┤
│Предоставление государственных  │14,0         │16,0     │14,3   │
│гарантий РФ по заимствованиям   │             │         │       │
│ОАО "Агентство по ипотечному    │             │         │       │
│жилищному кредитованию"         │             │         │       │
├────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────┤
│Предоставление государственных  │12,5         │17,5     │40,0   │
│гарантий РФ по заимствованиям,  │             │         │       │
│осуществляемым для обеспечения  │             │         │       │
│земельных участков инженерной   │             │         │       │
│инфраструктурой модернизации    │             │         │       │
│коммунальной инфраструктуры в   │             │         │       │
│целях жилищного строительства   │             │         │       │
├────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────┤
│Информационно:                  │             │         │       │
├────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────┤
│ФЦП "Жилище" на 2002 - 2010     │24,0         │24,3     │0      │
│годы без Национального проекта  │             │         │       │
├────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────┤
│в т.ч. по подпрограмме "Модер-  │1,0          │1,1      │10     │
│низация объектов коммунальной   │             │         │       │
│инфраструктуры" - на переселение│             │         │       │
│граждан из жилого фонда, приз-  │             │         │       │
│нанного непригодным для прожива-│             │         │       │
│ния, и/или жилищного фонда с вы-│             │         │       │
│соким уровнем износа (70%)      │             │         │       │
├────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────┤
│в т.ч. по подпрограмме "Выполне-│17,8         │23,8     │25     │
│ние государственных обязательств│             │         │       │
│по обеспечению жильем категорий │             │         │       │
│граждан, установленных федераль-│             │         │       │
│ным законодательством"          │             │         │       │
└────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┴───────┘
Результатом последовательной государственной политики в сфере обеспечения граждан жильем стало значительное увеличение годового объема вводимого жилья, построенного как за государственные, так и за частные средства.
Реализация проекта направлена на повышение доступности жилья как для среднего класса, так и для социально незащищенных категорий граждан. В рамках проекта предполагается значительное увеличение объемов жилищного строительства. Кроме того, за счет предоставляемых государственных гарантий объем ипотечного кредитования возрастет с 60 млрд. рублей в 2005 году до 296 млрд. рублей в 2009 году.
Результатом жилищной политики государства, ощутимым для социально незащищенных категорий граждан, станет сокращение времени ожидания социального жилья с 20 лет в 2004 - 2005 годах до 8 лет в 2009 году. Для "среднего класса" жилье также станет более доступным: если в 2005 году средняя рыночная стоимость стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра составляла 3,7 среднего годового дохода семьи из трех человек, то к 2009 году это соотношение должно снизиться до 3,1.
Таблица 3.10
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ
┌───────────────────────────────────────────┬────────┬─────┬─────┐
│          Наименование показателя          │  2004  │2007 │2009 │
├───────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┤
│Объем ввода жилья, млн. кв. м в год        │41,2    │56,3 │80,0 │
├───────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┤
│Объем выдаваемых в год ипотечных кредитов, │20      │151  │415  │
│млрд. руб.                                 │        │     │     │
├───────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┤
│Рыночная ставка по ипотечным кредитам      │14 - 15%│11%  │8%   │
├───────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┤
│Время ожидания в очереди на получение      │20      │14   │7    │
│социального жилья, лет                     │        │     │     │
├───────────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┤
│Доля семей, которым доступно приобретение  │9%      │17%  │30%  │
│жилья за счет собственных и заемных средств│        │     │     │
└───────────────────────────────────────────┴────────┴─────┴─────┘
3.5. Культура и искусство
Одним из важнейших аспектов качества жизни населения является расширение возможностей духовного развития, удовлетворение потребности в досуге и творчестве, обеспечение доступа к культурному наследию. Обеспечение единого информационно-культурного пространства является основой целостности страны и способствует повышению авторитета Российской Федерации в международном сообществе.
Таблица 3.11
ОСНОВНЫЕ РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА КУЛЬТУРУ
┌──────────────────────────────────┬────────┬─────────┬──────────┐
│                                  │2006 г.,│ 2007 г. │ Изменение│
│                                  │ млрд.  │(проект),├─────┬────┤
│                                  │  руб.  │  млрд.  │Млрд.│  % │
│                                  │        │   руб.  │руб. │    │
├──────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼────┤
│Обеспечение деятельности музеев и │6,6     │8,0      │1,4  │21,2│
│постоянных выставок               │        │         │     │    │
├──────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼────┤
│Обеспечение деятельности библиотек│1,8     │2,1      │0,3  │16,7│
├──────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼────┤
│Обеспечение деятельности театров, │6,9     │7,9      │1,0  │14,5│
│цирков, концертных и иных органи- │        │         │     │    │
│заций исполнительских искусств    │        │         │     │    │
├──────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼────┤
│Государственная поддержка кинема- │3,1     │3,7      │0,6  │19,4│
│тографии                          │        │         │     │    │
├──────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼────┤
│Государственная поддержка телера- │10,4    │17,1     │6,7  │64,4│
│диокомпаний                       │        │         │     │    │
├──────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼────┤
│Федеральные целевые программы     │12,4    │12,4     │0,0  │0,0 │
├──────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼────┤
│- в т.ч. ФЦП "Культура России"    │11,9    │12,3     │0,4  │3,4 │
│(2006 - 2010 гг.)                 │        │         │     │    │
└──────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────┴────┘
В 2007 году расходы федерального бюджета на культуру, кинематографию и средства массовой информации составят 65,1 млрд. рублей, что на 27% больше ассигнований 2006 года.
В частности, в результате целенаправленной государственной поддержки доля новых национальных фильмов в кинопрокате увеличится с 15% в 2005 году до 18% в 2009 году, охват населения тремя государственными телепрограммами возрастет с 70,6% в 2005 году до 72,1% в 2009 году.
3.6. Выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации
В соответствии с законодательно установленным разграничением полномочий значительная часть бюджетных услуг и социальных гарантий находится в сфере ответственности региональных и местных органов власти. Соответственно одной из ключевых задач бюджетной политики является выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации.
В 2007 году прогнозируется устойчивое исполнение бюджетов субъектов Российской Федерации.
Таблица 3.12
ПРОГНОЗ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
┌───────────────┬───────────────────────┬────────────────────────┐
│               │         2006          │          2007          │
│               ├───────────┬───────────┼────────────┬───────────┤
│               │млрд. руб. │     %     │ млрд. руб. │     %     │
├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│доходы         │3503,7     │117        │4335,5      │124        │
├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│расходы        │3437,8     │117        │4257,4      │124        │
├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│профицит       │65,9       │111        │78,1        │118        │
└───────────────┴───────────┴───────────┴────────────┴───────────┘
Доходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации с учетом межбюджетных трансфертов на 2007 год прогнозируются с ростом относительно ожидаемой оценки 2006 года на 23,7 процента. Поступление налоговых доходов увеличится на 21,6%, что обусловлено ростом налога на прибыль организаций на 30,4%, налога на доходы физических лиц на 19,8% и налога на имущество организаций на 8,9%, которые составляют в объеме доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации без учета межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 76 процентов. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета составят 777,2 млрд. рублей и возрастут в 2007 году на 46,8 процента.
Расходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации по оценке увеличатся на 23,8 процента. В расчетах расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации учтено повышение оплаты труда работников бюджетной сферы на 15% с 1 сентября 2007 года, что соответствует темпам роста оплаты труда для работников бюджетной сферы, финансируемых из федерального бюджета.
Основу раздела "Межбюджетные трансферты", как и в предшествующие годы, составляет Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов Российской Федерации (ФФПР), который образуется в составе федерального бюджета в целях выравнивания бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и распределяется между регионами в соответствии с утверждаемой Правительством Российской Федерации методикой.
На 2007 год планируется сформировать Фонд в сумме 260,4 млрд. рублей или с ростом к уровню 2006 года на 14,1 процента, что выше прогнозируемых темпов инфляции на 6 процентных пунктов.
Распределение средств ФФПР на 2007 год осуществлено на основе сопоставления налогового потенциала регионов с учетом различий в стоимости предоставления населению бюджетных услуг по субъектам Российской Федерации (рис. 3.5 - не приводится).
В результате будут существенно сокращены различия в бюджетной обеспеченности регионов (рис. 3.6 - не приводится, табл. 3.14), а средний уровень доходов бюджетов субъектов Российской Федерации в расчете на душу населения составит 21,3 тыс. рублей, что на 26% выше уровня текущего года.
Таблица 3.13
ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ,
ПРОЖИВАЮЩЕГО В РЕГИОНАХ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ БЮДЖЕТНОЙ
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ (% К ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ)
┌─────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│     Уровень бюджетной       │               2007               │
│обеспеченности (% к среднему ├───────────────┬──────────────────┤
│         по России)          │до выравнивания│после выравнивания│
├─────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│             1               │       2       │         3        │
├─────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│Критически низкий (до 60%)   │31,4%          │-                 │
├─────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│Низкий (от 60% до 70%)       │12,0%          │32,8%             │
├─────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│Ниже среднего (от 70% до 95%)│22,1%          │30,7%             │
├─────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│Средний (от 95% до 105%)     │2,8%           │4,8%              │
├─────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│Выше среднего (от 105% до    │21,2%          │21,2%             │
│150%)                        │               │                  │
├─────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│Высокий (более 150%)         │10,5%          │10,5%             │
└─────────────────────────────┴───────────────┴──────────────────┘
В методике распределения дотаций из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации предусмотрен механизм, позволяющий субъектам Российской Федерации, проводящим эффективную бюджетную политику, направленную на сокращение кредиторской задолженности и увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджеты, полностью компенсировать снижение уровня трансферта.
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  ┌────────────┐                                                │
│  │            ├──────> Рост налоговых доходов                  │
│  │   Объем    │        выше среднероссийского уровня           │
│  │  снижения  │                                                │
│  │ трансферта ├──────> Снижение кредиторской задолженности     │
│  │  региона   │        выше среднероссийских темпов            │
│  │            │                                                │
│  │            ├──────> Доля кредиторской задолженности в объеме│
│  │            │        доходов ниже среднероссийского уровня   │
│  └────────────┘                                                │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Рис. 3.7. Принципы распределения дополнительных
средств ФФПР
В 2007 году в составе федерального бюджета сформирован Федеральный фонд регионального развития в сумме 4240,0 млн. рублей или выше уровня 2006 года на 58,3 процента.
Средства Федерального фонда регионального развития направляются на выравнивание обеспеченности регионов инженерной и социальной инфраструктурой регионального и муниципального значения.
Средства Фонда предоставляются на основании формализованных принципов, с учетом уровня софинансирования расходов, определенного исходя из бюджетной обеспеченности регионов с правом субъектов Российской Федерации самостоятельно определять конкретные направления использования средств.
В 2007 году расширяется с 55 до 69 число субъектов Российской Федерации, получающих средства Фонда.
Предоставление субсидий из Фонда в 2007 году будет осуществляться субъектам Российской Федерации, имеющим уровень обеспеченности социальной и инженерной инфраструктурой ниже среднероссийского уровня.
В рамках Фонда предусматривается также финансирование части мероприятий, находящихся в государственной собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности, включенных до 2007 года в состав непрограммной части Федеральной адресной инвестиционной программы. Объем средств для реализации указанных мероприятий будет определен ко второму чтению проекта Федерального закона "О федеральном бюджете на 2007 год".
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации предусмотрены в составе расходов федерального бюджета с целью оказания дополнительной финансовой поддержки регионам, имеющим отклонения фактической бюджетной обеспеченности от расчетной, а также для реализации субъектами Российской Федерации в полном объеме расходных обязательств.
В 2007 году объем предусмотренных дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов определен в сумме 34,6 млрд. руб., что на 38,8% выше уровня 2006 года.
Распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в сумме 29,6 млрд. рублей предусмотрено произвести при рассмотрении Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации проекта Федерального закона "О федеральном бюджете на 2007 год" в третьем чтении.
Распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в сумме 5000,0 млн. рублей предусмотрено осуществить с учетом результатов исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации в 2007 году.
Сформированные в 2007 году принципы межбюджетных отношений и объем межбюджетных трансфертов направлены на решение задачи совершенствования финансовых взаимоотношений Российской Федерации и субъектов Российской Федерации и позволяют обеспечить финансовыми средствами выполнение расходных обязательств регионов в полном объеме.
ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
┌───────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│ Положение Бюджетного послания │  Реализация при формировании   │
│                               │  проекта федерального бюджета  │
├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│               1               │               2                │
├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Следует усовершенствовать мето-│Расчеты указанных дотаций на    │
│дику распределения дотаций из  │2007 год проведены в соответст- │
│Федерального фонда финансовой  │вии с уточненной методикой,     │
│поддержки субъектов Российской │одобренной решением рабочей     │
│Федерации с тем, чтобы снизить │группы Правительства Российской │
│иждивенческие настроения и по- │Федерации, Государственной Думы │
│высить мотивацию регионов к    │и Совета Федерации по совершен- │
│развитию собственной налоговой │ствованию межбюджетных отношений│
│базы. Это может быть достигну- │                                │
│то, в том числе, путем измене- │                                │
│ния порядка расчета указанных  │                                │
│дотаций, имея в виду не предус-│                                │
│матривать их сокращение в слу- │                                │
│чае достижения субъектом       │                                │
│Российской Федерации более вы- │                                │
│соких относительно среднерос-  │                                │
│сийского уровня показателей со-│                                │
│циально-экономического развития│                                │
├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Также при подготовке проекта   │Объем Федерального фонда финан- │
│федерального бюджета на очеред-│совой поддержки субъектов       │
│ной год необходимо проводить   │Российской Федерации на 2007    │
│корректировку общего объема    │год увеличен на 14%. Поправками │
│средств Фонда в случае, если по│к Бюджетному кодексу предусмот- │
│итогам отчетного года фактичес-│рены соответствующие уточнения  │
│кий уровень инфляции превысил  │порядка определения объема Фонда│
│прогнозный                     │                                │
├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Целесообразно пересмотреть по- │Предусмотрены субсидии для за-  │
│рядок предоставления регионам  │вершения строительства объектов │
│финансовой помощи на развитие  │регионального и местного значе- │
│социальной и инженерной инфра- │ния, предлагаемых к исключению  │
│структуры, отказавшись от вклю-│из ФАИП. Объем указанных субси- │
│чения в федеральную адресную   │дий будет определен ко второму  │
│инвестиционную программу боль- │чтению проекта Федерального за- │
│шей части объектов регионально-│кона "О федеральном бюджете на  │
│го и местного значения и пере- │2007 год".                      │
│дав соответствующие средства   │Кроме того, объем Федерального  │
│регионам в виде субсидий       │фонда регионального развития    │
│                               │увеличен в 1,58 раза, внесены   │
│                               │изменения в методику распределе-│
│                               │ния его средств.                │
│                               │Новый механизм поддержки разви- │
│                               │тия региональной и муниципальной│
│                               │инфраструктуры предусмотрен     │
│                               │поправками к Бюджетному кодексу │
├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Распыленные в настоящее время  │Предусмотрено поправками к Бюд- │
│по различным каналам средства  │жетному кодексу                 │
│инвестиционного характера, а   │                                │
│также иные трансферты субъектам│                                │
│Российской Федерации, предос-  │                                │
│тавляемые на условиях софинан- │                                │
│сирования, следует объединить в│                                │
│Федеральном фонде софинансиро- │                                │
│вания расходов, установив еди- │                                │
│ные и прозрачные принципы его  │                                │
│распределения, в первую очередь│                                │
│учитывающие бюджетную обеспе-  │                                │
│ченность регионов              │                                │
├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Правительство Российской Феде- │На 2007 - 2009 годы предусмот-  │
│рации могло бы более активно   │рено увеличение объемов Фонда   │
│применять систему поощрения    │реформирования региональных и   │
│субъектов Российской Федерации │муниципальных финансов и коли-  │
│и муниципалитетов, добившихся  │чества субъектов Российской     │
│существенного улучшения качест-│Федерации и муниципальных обра- │
│ва управления общественными фи-│зований, получающих на конкурс- │
│нансами, в том числе за счет   │ной основе субсидии на проведе- │
│применения бюджетных грантов   │ние бюджетных реформ            │
└───────────────────────────────┴────────────────────────────────┘
4. Устойчивый рост для экономики
Для экономического роста, в первую очередь, необходима макроэкономическая стабильность: низкий уровень инфляции, прогнозируемый курс национальной валюты, общая финансовая устойчивость. Важным условием экономического развития является также стабильная и предсказуемая государственная налоговая и бюджетная политика - только в стабильных и понятных условиях бизнес имеет возможность планировать и развивать свою деятельность, создавать новые рабочие места, привлекать долгосрочные кредиты, инвестировать. Создание и поддержание таких условий - главный вклад бюджетной политики в экономическое развитие страны.
4.1. Макроэкономическая стабильность и снижение
налоговой нагрузки
В 2007 - 2009 годах прогнозируется сохранение высоких цен на нефть. С одной стороны, это создает стабильные и достаточно благоприятные предпосылки для развития экономики. В то же время в этих условиях повышается "инфляционное" давление на экономику, укрепляется национальная валюта, что приводит к снижению ценовой конкурентоспособности отечественных товаров. Для снижения влияния негативных факторов необходимо продолжить стерилизацию избыточной денежной ликвидности и аккумулирование части доходов от высоких цен на нефть в Стабилизационном фонде.
Одновременно следует сдерживать рост расходов федерального бюджета, сохраняя его на уровне, не превышающем 16,5 - 17,5% ВВП, что является необходимым условием для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы.
Только такая, взвешенная и ответственная, бюджетная политика в сочетании с ограничением темпов роста контролируемых государством тарифов на газ, электроэнергию, железнодорожные перевозки, жилищно-коммунальные услуги в пределах 5 - 8% в год позволит к 2009 году снизить уровень инфляции до 4 - 5,5%, а в перспективе - до 3% при сохранении стабильности и предсказуемости курса рубля.
Решение этой задачи обеспечит рост реальных доходов и сбережений граждан, приведет к снижению процентных ставок по кредитам для бизнеса и населения, улучшит инвестиционный климат и, следовательно, создаст благоприятные условия для устойчивого экономического роста.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, ДОЛГОСРОЧНОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ И СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
┌───────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│ Положение Бюджетного послания │  Реализация при формировании   │
│                               │  проекта федерального бюджета  │
├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│               1               │               2                │
├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Последовательное снижение тем- │Прогнозируется, что меры бюджет-│
│пов инфляции должно оставаться │ной и денежно-кредитной политики│
│в центре внимания Правительства│обеспечат снижение темпов       │
│Российской Федерации           │инфляции: с 9,0% в текущем году │
│                               │до 6,5 - 8,0% в 2007 году и 4,0 │
│                               │- 5,5% к 2009 году              │
├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Обеспечение сбалансированности │Суммарный профицит бюджетной    │
│бюджетной системы Российской   │системы Российской Федерации в  │
│Федерации в долгосрочном       │2007 - 2009 гг. прогнозируется  │
│периоде                        │на уровне 2,2 - 5,0% ВВП. Поп-  │
│                               │равками к Бюджетному кодексу    │
│                               │предусмотрено уточнение ограни- │
│                               │чений дефицитов бюджетов        │
├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Должна быть продолжена политика│В 2006 году средства Стабилиза- │
│аккумулирования "конъюнктурных"│ционного фонда в объеме 616,8   │
│доходов бюджета в Стабилизаци- │млрд. рублей были направлены на │
│онном фонде. Средства Стабили- │досрочное погашение внешнего    │
│зационного фонда сверх базового│долга Российской Федерации. В   │
│объема должны направляться иск-│2007 году поступления в Стаби-  │
│лючительно на замещение источ- │лизационный фонд прогнозируются │
│ников внешнего финансирования  │в размере 1,7 трлн. рублей,     │
│дефицита бюджета и (или) дос-  │объем Фонда к началу 2008 года  │
│рочное погашение государствен- │составит 4,2 трлн. рублей       │
│ного внешнего долга            │                                │
├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Необходимо ввести ограничения  │Законопроекты о внесении изме-  │
│по срокам принятия федеральных │нений в налоговое законодатель- │
│законов, изменяющих бюджетное и│ство приняты в весеннюю сессию  │
│налоговое законодательство и   │Государственной Думы. Соответс- │
│влияющих на поступление налогов│твующие требования предусмотре- │
│и сборов, зачисляемых в регио- │ны поправками к Бюджетному      │
│нальные и местные бюджеты. Та- │кодексу                         │
│кие законы должны приниматься  │                                │
│не позднее чем за месяц до вне-│                                │
│сения в Государственную Думу   │                                │
│проекта федерального бюджета на│                                │
│очередной финансовый год       │                                │
├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Неукоснительное соблюдение за- │Правительством Российской Феде- │
│конодательно определенных сро- │рации утверждены предельные те- │
│ков установления регулируемых  │мы роста в 2007 году тарифов на │
│тарифов на услуги организаций  │услуги естественных монополий и │
│жилищно-коммунального комплекса│в жилищно-коммунальном секторе  │
│и естественных монополий, а    │                                │
│именно до внесения проектов    │                                │
│бюджетов в законодательные     │                                │
│органы                         │                                │
└───────────────────────────────┴────────────────────────────────┘
Правительством Российской Федерации проводится политика снижения числа налогов и сокращения налоговой нагрузки на экономику, что позволяет предприятиям направлять сэкономленные средства на повышение зарплат своим работникам, создание новых рабочих мест, техническое перевооружение.
В 2005 году уплаченные в бюджетную систему Российской Федерации налоги без учета погашения налоговой задолженности прошлых лет составляли 34,8% ВВП, что на 2,2% ВВП выше, чем в 2003 году. Однако такое значительное увеличение объяснялось не повышением налоговой нагрузки, а увеличением доходов от добычи и экспорта сырьевых товаров в связи с ростом мировых цен на них и соответствующим увеличением налоговых поступлений. В сопоставимых условиях (при неизменной цене на нефть) налоговая нагрузка на экономику в 2005 году была ниже, чем в 2003 году на 2,0% ВВП, и составила 29,3% ВВП. Это говорит о снижении налогового бремени на несырьевые отрасли экономики.
В настоящее время, когда основы новой налоговой системы уже сформированы, Россию по размеру налоговых ставок основных налогов можно отнести к странам с наиболее низким уровнем налогообложения. В последние годы изменения налогового законодательства направлены на упрощение налоговых процедур, устранение норм, нарушающих нейтральность применения налогов и приводящих к необоснованному изъятию средств из оборота налогоплательщиков, стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности.
Основными такими изменениями в 2007 году стали:
1) переход от разрешительного к заявительному порядку возмещения НДС экспортерам, уплаченного ими по материальным ресурсам;
2) уменьшение налогоплательщиками в полном размере налоговой базы по налогу на прибыль организаций на сумму убытков, полученных ими в предшествующие годы;
3) уменьшение срока отнесения на расходы затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (в том числе не давших положительного результата) с двух лет до одного.
В добывающей отрасли для стимулирования развития новых месторождений и разработки месторождений после снижения рентабельности введены следующие налоговые новации:
1) установление налоговой ставки в размере 0% по НДПИ для новых нефтяных месторождений;
2) установление понижающего коэффициента к налоговой ставке по НДПИ, стимулирующего дальнейшую разработку нефтяных месторождений, находящихся на завершающей стадии разработки (с выработанностью более 80 процентов).
Прямая экономия предприятий от введения этих новаций в 2007 году оценивается в 0,53% ВВП, или 166,7 млрд. рублей.
В среднесрочной перспективе проведение активной социальной политики, повышение роли государства в стимулировании инвестиционного процесса и реализация национальных проектов потребуют поддержания расходов федерального бюджета на достаточно высоком уровне. Учитывая важность обеспечения долгосрочной макроэкономической устойчивости, это делает преждевременным дальнейшее снижение в период до 2009 года ставок основных налогов. В ближайшие годы необходимо скоординированное совершенствование налогового законодательства и налогового администрирования, важным элементом которого должно стать совершенствование контроля за использованием механизмов трансфертного ценообразования в целях минимизации налогообложения, а также борьба с уклонением от уплаты НДС. Меры, направленные на совершенствование налогового администрирования, позволят снять наиболее болезненные для бизнеса вопросы, связанные с упорядочением процедур налогового контроля, защитят налогоплательщиков от неправомерных требований налоговых органов.
4.2. Государственные инвестиции
Общий объем государственных капитальных вложений на 2007 год составит 508,4 млрд. рублей, что в 1,6 раза больше, чем в 2006 году (рис. 4.1 - не приводится).
С учетом средств, передаваемых бюджетам субъектов Российской Федерации, основная часть расходов на реализацию федеральной адресной инвестиционной программы будет направлена на развитие экономики и инфраструктуры (рис. 4.2 - не приводится).
Досрочное погашение государственного внешнего долга и сокращение расходов на его обслуживание позволит в 2007 году увеличить объем Инвестиционного фонда на 34,3 млрд. рублей, а всего за 2007 - 2009 годы - на 94,3 млрд. рублей, или в 1,4 раза (табл. 4.1).
Таблица 4.1
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
┌───────────────────────────────┬──────┬────────┬────────┬───────┐
│                               │ 2006 │  2007  │  2008  │ 2009  │
├───────────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┤
│Без учета досрочного погашения │69,7  │76,3    │73,2    │64,3   │
│внешнего долга                 │      │        │        │       │
├───────────────────────────────┼──────┼────────┼────────┼───────┤
│С учетом досрочного погашения  │      │110,6   │104,2   │93,3   │
│внешнего долга                 │      │        │        │       │
└───────────────────────────────┴──────┴────────┴────────┴───────┘
4.3. Поддержка отраслей экономики
Расходы государства в области промышленности распределены по трем основным направлениям:
- поддержка развивающихся экспортоориентированных отраслей;
- реструктуризация убыточных отраслей;
- регулирование стратегических отраслей и естественных монополий (табл. 4.2).
Таблица 4.2
ОСНОВНЫЕ РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ПОДДЕРЖКУ
И РЕФОРМИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ
┌─────────────────────────────────┬────────┬─────────┬───────────┐
│                                 │2006 г.,│ 2007 г. │ Изменение │
│                                 │ млрд.  │(проект),├─────┬─────┤
│                                 │  руб.  │  млрд.  │Млрд.│  %  │
│                                 │        │  руб.   │руб. │     │
├─────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼─────┤
│ФЦП "Развитие атомного энерго-   │-       │18,0     │18,0 │-    │
│промышленного комплекса России на│        │         │     │     │
│2007 - 2010 годы и на перспективу│        │         │     │     │
│до 2015 года"                    │        │         │     │     │
├─────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼─────┤
│ФЦП "Национальная технологическая│3,3     │6,3      │3,0  │90,9%│
│база" на 2007 - 2011 гг.         │        │         │     │     │
├─────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼─────┤
│ФЦП "Развитие гражданской авиа-  │7,5     │11,4     │3,9  │52,0%│
│ционной техники России на 2002 - │        │         │     │     │
│2010 годы и на период до 2015    │        │         │     │     │
│года"                            │        │         │     │     │
├─────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼─────┤
│Взнос Российской Федерации в ус- │6,0     │6,0      │0,0  │0,0% │
│тавные капиталы в авиационной    │        │         │     │     │
│сфере и лизинговых компаний      │        │         │     │     │
├─────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼─────┤
│Взнос Российской Федерации в ус- │-       │30,0     │30,0 │-    │
│тавные капиталы организаций      │        │         │     │     │
│электроэнергетики                │        │         │     │     │
├─────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼─────┤
│Субсидирование процентных ставок │3,0     │3,0      │0,0  │0,0% │
│по кредитам экспортерам промыш-  │        │         │     │     │
│ленной продукции                 │        │         │     │     │
├─────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼─────┤
│Реструктуризация угольной        │4,6     │4,9      │0,3  │6,5% │
│промышленности                   │        │         │     │     │
├─────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼─────┤
│Субвенции бюджетам регионов на   │2,0     │2,2      │0,2  │10,0%│
│реализацию программ местного     │        │         │     │     │
│развития и обеспечение занятости │        │         │     │     │
│для шахтерских городов и поселков│        │         │     │     │
└─────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────┴─────┘
В рамках реструктуризации убыточных отраслей промышленности из федерального бюджета ежегодно выделяются средства на реструктуризацию убыточных предприятий угольной отрасли. В 2007 году на эти цели выделено 4,9 млрд. рублей (на 0,3 млрд. рублей больше, чем в 2006 году). В связи с закрытием шахт требуется реализация программ развития шахтерских городов и поселков и социальная реабилитация их жителей, на что из федерального бюджета в 2007 году выделено 2,2 млрд. рублей.
Ассигнования федерального бюджета в сфере транспорта направлены, в первую очередь, на обеспечение экономики надежной и современной транспортной инфраструктурой и обеспечение использования Российской Федерацией ее выгодного географического положения (табл. 4.3).
Таблица 4.3
ОСНОВНЫЕ РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ТРАНСПОРТ
┌───────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┐
│                               │2006 г.,│ 2007 г. │  Изменение  │
│                               │ млрд.  │(проект),├─────┬───────┤
│                               │  руб.  │  млрд.  │Млрд.│   %   │
│                               │        │  руб.   │руб. │       │
├───────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼───────┤
│Федеральные целевые программы  │143,3   │188,2    │44,9 │31,3%  │
├───────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼───────┤
│в том числе:                   │        │         │     │       │
├───────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼───────┤
│ФЦП "Модернизация транспортной │143,1   │181,7    │38,6 │27,0%  │
│системы России (2002 - 2010    │        │         │     │       │
│гг.)"                          │        │         │     │       │
├───────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼───────┤
│в т.ч. подпрограммы            │        │         │     │       │
├───────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼───────┤
│"Автомобильные дороги" (без    │82,9    │110,9    │28,0 │33,8%  │
│субсидий субъектам РФ)         │        │         │     │       │
├───────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼───────┤
│"Гражданская авиация"          │10,8    │19,3     │8,5  │78,7%  │
├───────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼───────┤
│"Морской транспорт"            │8,4     │7,3      │-1,1 │-13,1% │
├───────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼───────┤
│"Внутренние водные пути"       │1,6     │1,6      │0,0  │0,0%   │
├───────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼───────┤
│"Железнодорожный транспорт"    │1,6     │1,7      │0,1  │6,3%   │
├───────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼───────┤
│"Развитие экспорта транспортных│1,0     │0,9      │-0,1 │-10,0% │
│услуг России"                  │        │         │     │       │
├───────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼───────┤
│ФЦП "Развитие г. Сочи как      │-       │5,5      │5,5  │-      │
│горноклиматического курорта    │        │         │     │       │
│(2006 - 2014 гг.)"             │        │         │     │       │
├───────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼───────┤
│ФЦП "Социально-экономическое   │-       │0,7      │0,7  │-      │
│развитие Курильских островов на│        │         │     │       │
│2007 - 2015 гг."               │        │         │     │       │
├───────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼───────┤
│ФЦП "Глобальная навигационная  │0,1     │0,2      │0,1  │100,0% │
│система"                       │        │         │     │       │
├───────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼───────┤
│ФЦП "Повышение безопасности    │-       │0,1      │0,1  │-      │
│дорожного движения в 2006 -    │        │         │     │       │
│2012 гг."                      │        │         │     │       │
├───────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼───────┤
│Субсидии организациям          │-       │10,9     │10,9 │-      │
│железнодорожного транспорта    │        │         │     │       │
├───────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼───────┤
│Безопасность морского и речного│5,1     │7,3      │2,2  │143,1% │
│транспорта                     │        │         │     │       │
├───────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼───────┤
│Субсидии бюджетам субъектам РФ │36,8    │39,4     │2,6  │7,1%   │
│на ремонт и строительство авто-│        │         │     │       │
│мобильных дорог (подпрограмм   │        │         │     │       │
│"Автомобильные дороги")        │        │         │     │       │
└───────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────┴───────┘
В целях обеспечения территориальной целостности и выравнивания обеспечения регионов транспортной инфраструктурой значительные средства направляются на субсидирование дорожного строительства в регионах. К 2009 году число населенных пунктов Российской Федерации, не обеспеченных подъездными путями с твердым покрытием, сократится более чем на тысячу по сравнению с 2005 годом. Повысится доля дорог, соответствующих международным стандартам, снизится доля перегруженных дорог.
Модернизация транспортной инфраструктуры, включая морские и воздушные порты, железнодорожное и автодорожное сообщение, обеспечит использование географического преимущества Российской Федерации в полной мере и создаст предпосылки для увеличения объема экспорта транспортных услуг, перевозки и перевалки транзитных грузов. Значительную роль в повышении надежности международных транспортных коридоров играет безопасность транспортной системы.
Результатом комплексной модернизации транспортной инфраструктуры должно стать увеличение экспорта услуг транспортного комплекса с 6,9 млрд. долл. США в 2005 году до 11,2 млрд. долл. США в 2008 году.
В 2007 году бюджетные ассигнования на поддержку сельского хозяйства и рыболовства возрастут на 2,0 млрд. рублей, или на 10,4% (табл. 4.4).
Таблица 4.4
ОСНОВНЫЕ РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
НА ПОДДЕРЖКУ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
┌───────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┐
│                               │2006 г.,│ 2007 г. │  Изменение  │
│                               │ млрд.  │(проект),├──────┬──────┤
│                               │  руб.  │  млрд.  │Млрд. │  %   │
│                               │        │  руб.   │ руб. │      │
├───────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼──────┤
│Федеральные целевые программы  │3,6     │4,1      │0,5   │13,9% │
├───────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼──────┤
│в том числе:                   │        │         │      │      │
├───────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼──────┤
│ФЦП "Сохранение и восстановле- │3,6     │3,8      │0,2   │5,5%  │
│ние плодородия почв земель се- │        │         │      │      │
│льскохозяйственного назначения │        │         │      │      │
│и агроландшафтов как националь-│        │         │      │      │
│ного достояния России на 2006 -│        │         │      │      │
│2010 годы"                     │        │         │      │      │
├───────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼──────┤
│Мероприятия в области сельско- │1,3     │2,7      │1,4   │107,7%│
│хозяйственного производства    │        │         │      │      │
├───────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼──────┤
│Регулирование продовольственно-│0,2     │1,4      │1,2   │600,0%│
│го рынка и государственных     │        │         │      │      │
│семенных фондов                │        │         │      │      │
├───────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼──────┤
│Предоставление услуг в области │5,6     │7,0      │1,4   │25,0% │
│семеноводства, сохранения пло- │        │         │      │      │
│дородия почв и защиты растений │        │         │      │      │
├───────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼──────┤
│Предоставление услуг в области │0,6     │1,5      │0,9   │150,0%│
│животноводства                 │        │         │      │      │
├───────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼──────┤
│Предоставление услуг в сфере   │2,2     │2,2      │0,0   │0,00% │
│рыбохозяйственной деятельности │        │         │      │      │
├───────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼──────┤
│Субсидии субъектам РФ на цели  │6,4     │17,1     │10,7  │168,8%│
│поддержки сельского хозяйства  │        │         │      │      │
├───────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼──────┤
│в том числе:                   │        │         │      │      │
├───────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼──────┤
│- на возмещение части затрат на│3,5     │8,3      │4,9   │141,4%│
│уплату процентов, полученных на│        │         │      │      │
│развитие животноводства        │        │         │      │      │
├───────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼──────┤
│- на возмещение части затрат на│2,9     │4,7      │1,8   │61,7% │
│уплату процентов по кредитам на│        │         │      │      │
│развитие малых форм хозяйство- │        │         │      │      │
│вания                          │        │         │      │      │
├───────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼──────┤
│- на возмещение части затрат на│0,0     │2,5      │2,5   │-     │
│уплату процентов по кредитам на│        │         │      │      │
│приобретение племенного скота, │        │         │      │      │
│техники и оборудования для     │        │         │      │      │
│животноводческих комплексов    │        │         │      │      │
└───────────────────────────────┴────────┴─────────┴──────┴──────┘
Значительная часть бюджетных ассигнований направляется на реализацию приоритетного национального проекта "Развитие АПК". Реализация проекта за счет средств федерального бюджета будет осуществляться по трем основным направлениям: развитие животноводства, стимулирование малых форм хозяйствования в АПК, обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов на селе.
Таблица 4.5
ФИНАНСИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "РАЗВИТИЕ АПК"
┌───────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────────┐
│                               │2006 г.,│ 2007 г. │  Изменение  │
│                               │ млрд.  │(проект),├─────┬───────┤
│                               │  руб.  │  млрд.  │Млрд.│   %   │
│                               │        │  руб.   │руб. │       │
├───────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼───────┤
│               1               │   2    │    3    │  4  │   5   │
├───────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼───────┤
│Национальный проект "Развитие  │21,9    │23,4     │1,5  │7,1%   │
│АПК" - всего                   │        │         │     │       │
├───────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼───────┤
│Взнос Российской Федерации в   │4,0     │4,0      │0,0  │0,0%   │
│уставный капитал ОАО "Росагро- │        │         │     │       │
│лизинг"                        │        │         │     │       │
├───────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼───────┤
│Взнос Российской Федерации в   │9,4     │         │9,4  │-100,0%│
│уставный капитал ОАО           │        │         │     │       │
│"Россельхозбанк"               │        │         │     │       │
├───────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼───────┤
│Субсидии бюджетам на возмещение│3,5     │8,3      │4,9  │141,4% │
│части затрат на уплату процен- │        │         │     │       │
│тов по кредитам, полученным в  │        │         │     │       │
│российских кредитных организа- │        │         │     │       │
│циях на развитие животноводства│        │         │     │       │
├───────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼───────┤
│Субсидии бюджетам на возмещение│2,9     │4,7      │1,8  │61,7%  │
│части затрат на уплату         │        │         │     │       │
│процентов по кредитам, полу-   │        │         │     │       │
│ченным в российских кредитных  │        │         │     │       │
│организациях на развитие малых │        │         │     │       │
│форм хозяйствования в АПК      │        │         │     │       │
├───────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼───────┤
│Обеспечение жильем молодых     │2,0     │2,0      │0,0  │0,0%   │
│семей и молодых специалистов,  │        │         │     │       │
│проживающих и работающих на    │        │         │     │       │
│селе                           │        │         │     │       │
├───────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼───────┤
│Субсидии бюджетам субъектов    │0,0     │0,3      │0,3  │-      │
│Российской Федерации на под-   │        │         │     │       │
│держку северного оленеводства  │        │         │     │       │
│и табунного коневодства        │        │         │     │       │
├───────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼───────┤
│Субсидии бюджетам субъектов    │0,0     │1,3      │1,3  │-      │
│Российской Федерации на поддер-│        │         │     │       │
│жку племенного животноводства  │        │         │     │       │
├───────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼───────┤
│Мероприятия во воспроизводству │0,0     │0,2      │0,2  │-      │
│водных биологических ресурсов  │        │         │     │       │
├───────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼───────┤
│Субсидии бюджетам субъектов    │0,0     │2,5      │2,5  │-      │
│Российской Федерации на возме- │        │         │     │       │
│щение части затрат на уплату   │        │         │     │       │
│процентов по кредитам, получен-│        │         │     │       │
│ным на срок до пяти лет в рос- │        │         │     │       │
│сийских кредитных организациях │        │         │     │       │
│на приобретение племенного     │        │         │     │       │
│скота, техники и оборудования  │        │         │     │       │
│для животноводческих комплексов│        │         │     │       │
└───────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────┴───────┘
Реализация проекта призвана не только стимулировать увеличение сельскохозяйственного производства через развитие более эффективных форм и перспективных направлений хозяйствования, но и увеличить привлекательность жизни на селе, обеспечив занятость и улучшив жилищные условия.
Значительные ассигнования выделяются на геологическое изучение недр и воспроизводство минерально-сырьевой базы. В результате этой работы отношение ценности локализованных и оцененных ресурсов в текущем году к стоимости погашенных запасов вырастет для углеводородного сырья с 61% в 2005 году до 94% в 2007 году и 96% в 2009 году, для дефицитных и стратегических твердых полезных ископаемых будет поддерживаться на уровне 40 - 45%.
5. Обеспечение национальной безопасности
Национальная оборона и безопасность, правоохранительная деятельность, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий практически полностью относятся к сфере ответственности федеральных органов государственной власти. Расходы на эти цели составляют 27,5% общего объема расходов федерального бюджета.
5.1. Национальная оборона
Бюджетные ассигнования на национальную оборону в 2007 году составят 821,2 млрд. рублей, что на 161,9 млрд. рублей (24,6%) выше уровня 2006 года (табл. 5.1).
Таблица 5.1
ОСНОВНЫЕ РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ОБОРОНУ <1>
--------------------------------
<1> В открытой части.
┌────────────────────────────────┬────────┬─────────┬────────────┐
│                                │2006 г.,│ 2007 г. │ Изменение  │
│                                │ млрд.  │(проект),├─────┬──────┤
│                                │  руб.  │ млрд.   │Млрд.│  %   │
│                                │        │  руб.   │руб. │      │
├────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼──────┤
│               1                │   2    │    3    │  4  │  5   │
├────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼──────┤
│Военный персонал                │107,1   │122,7    │15,6 │15,0% │
├────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼──────┤
│Гражданский персонал            │47,8    │61,2     │14,6 │29,7% │
├────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼──────┤
│Продовольственное обеспечение   │21,8    │23,2     │1,4  │6,4%  │
├────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼──────┤
│Материально-техническое обеспе- │85,4    │93,9     │8,5  │10,2% │
│чение                           │        │         │     │      │
├────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼──────┤
│Боевая подготовка               │13,9    │17,0     │3,1  │22,3% │
├────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼──────┤
│ФЦП "Переход к комплектованию   │16,9    │22,8     │5,9  │2,2%  │
│военнослужащими, проходящими во-│        │         │     │      │
│енную службу по контракту, ряда │        │         │     │      │
│соединений и воинских частей на │        │         │     │      │
│2004 - 2007 годы"               │        │         │     │      │
├────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼──────┤
│Совершенствование боевой готов- │5,4     │7,6      │2,2  │40,7% │
│ности соединений и воинских час-│        │         │     │      │
│тей, переводимых на контрактный │        │         │     │      │
│способ комплектования           │        │         │     │      │
├────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼──────┤
│Накопительно-ипотечная система  │3,3     │5,5      │2,2  │66,7% │
│жилищного обеспечения военнослу-│        │         │     │      │
│жащих                           │        │         │     │      │
├────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼──────┤
│Организация воинского учета и   │3,1     │4,7      │1,6  │51,6% │
│призыва (с учетом субвенций)    │        │         │     │      │
├────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼──────┤
│Мобилизационная подготовка и    │2,1     │2,2      │0,1  │4,8%  │
│переподготовка резервов         │        │         │     │      │
├────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼──────┤
│Реализация международных обяза- │3,3     │3,3      │0,0  │0,0%  │
│тельств                         │        │         │     │      │
├────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼──────┤
│Прикладные научные исследования │5,6     │7,7      │2,1  │37,5% │
│и разработки                    │        │         │     │      │
├────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼──────┤
│Президентская программа "Уничто-│13,6    │19,9     │6,3  │8,7%  │
│жение запасов химического оружия│        │         │     │      │
│в Российской Федерации"         │        │         │     │      │
├────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼──────┤
│ФЦП "Реструктуризация запасов   │2,5     │6,6      │4,1  │164,0%│
│ракет, боеприпасов и взрывчатых │        │         │     │      │
│материалов, приведение системы  │        │         │     │      │
│их хранения и эксплуатации во   │        │         │     │      │
│взрывопожаробезопасное состояние│        │         │     │      │
│на 2005 - 2010 годы"            │        │         │     │      │
├────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼──────┤
│ФЦП "Промышленная утилизация    │3,9     │4,3      │0,4  │10,3% │
│вооружения и военной техники    │        │         │     │      │
│(2005 - 2010 гг.)"              │        │         │     │      │
├────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼──────┤
│ФЦП "Создание системы базирова- │1,0     │1,2      │0,2  │20,0% │
│ния Черноморского флота на тер- │        │         │     │      │
│ритории Российской Федерации в  │        │         │     │      │
│2005 - 2020 гг."                │        │         │     │      │
├────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼──────┤
│ФЦП "Совершенствование федераль-│-       │1,0      │1,1  │-     │
│ной системы разведки и воздушно-│        │         │     │      │
│го пространства Российской Феде-│        │         │     │      │
│рации (2007 - 2010 гг.)"        │        │         │     │      │
├────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼──────┤
│Непрограммные инвестиции в ос-  │17,3    │18,7     │1,4  │8,1%  │
│новные фонды                    │        │         │     │      │
└────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────┴──────┘
Большая часть средств (593,9 млрд. рублей) будет направлена на содержание Вооруженных Сил Российской Федерации. В этих расходах учтено значительное повышение денежного довольствия военнослужащим - на 10% с 1 января и на 15% с 1 декабря 2007 года.
Значительные средства - 120,5 млрд. рублей по сравнению с 93,3 млрд. рублей в 2006 году - будут направлены на прикладные исследования в области национальной обороны, что позволит поддерживать удельный вес новых образцов вооружения и военной техники на уровне 35% в 2005 - 2009 годах с достижением целевого значения в 45% к 2015 году. При этом экспорт вооружений и военной техники вырастет на 40% к 2009 году. Это позволит отечественной оборонной промышленности развиваться и наращивать объем инвестиций в основной капитал, оставаясь не только залогом обеспечения безопасности, но и существенным фактором экономического роста.
Важной задачей государственной политики в сфере национальной обороны в среднесрочной перспективе является создание предпосылок для сокращения срока службы по призыву до одного года. В долгосрочной перспективе должен быть обеспечен постепенный перевод Вооруженных сил на контрактную основу. В 2006 году ожидается прием на военную службу по контракту до 26,4 тыс. человек. В 2007 году планируется увеличить число контрактников до 138,7 человек.
В рамках ФЦП "Совершенствование федеральной системы разведки и воздушного пространства Российской Федерации (2007 - 2010 гг.)" планируется в 2007 году увеличить долю контролируемой с воздуха (на высоте 1000 км) площади воздушного пространства Российской Федерации на 340 тыс. кв. метров, дооснастить 11 радиолокационных позиций. Это позволит эффективно решать задачи противовоздушной обороны страны, повысить безопасность полетов авиации.
5.2. Национальная безопасность
Одним из приоритетных направлений бюджетной политики остается обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельности. На эти цели в 2007 году планируется направить 664,1 млрд. рублей, что на 124,6 млрд. рублей (23,1%) выше уровня 2006 года (табл. 5.2).
Таблица 5.2
ОСНОВНЫЕ РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛЬНУЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
┌─────────────────────────────┬────────┬──────────┬──────────────┐
│                             │2006 г.,│ 2007 г.  │  Изменение   │
│                             │ млрд.  │(проект), ├──────┬───────┤
│                             │  руб.  │  млрд.   │Млрд. │   %   │
│                             │        │   руб.   │ руб. │       │
├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────┼───────┤
│Органы прокуратуры           │27,3    │32,1      │4,8   │17,6   │
├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────┼───────┤
│Органы внутренних дел        │156,7   │178,9     │22,2  │14,2   │
├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────┼───────┤
│Внутренние войска            │31,9    │40,0      │8,1   │25,4   │
├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────┼───────┤
│Органы юстиции               │28,2    │39,6      │11,4  │40,4   │
├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────┼───────┤
│Система исполнения наказаний │77,6    │91,3      │13,7  │17,7   │
├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────┼───────┤
│Органы безопасности          │3,5     │3,0       │-0,5  │-14,3  │
├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────┼───────┤
│Органы пограничной службы    │0,5     │1,3       │0,8   │160,0  │
├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────┼───────┤
│ФЦП "Государственная граница │4,1     │5,7       │1,6   │39,0   │
│Российской Федерации (2003 - │        │          │      │       │
│2010 гг.)"                   │        │          │      │       │
├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────┼───────┤
│Органы по контролю за оборо- │11,2    │12,9      │1,6   │14,3   │
│том наркотических средств и  │        │          │      │       │
│психотропных веществ         │        │          │      │       │
├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────┼───────┤
│Миграционная политика        │6,7     │15,5      │8,8   │131,3  │
├─────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────┼───────┤
│Субвенции субъектам РФ на це-│-       │8,2       │8,2   │-      │
│ли равного с МВД повышения   │        │          │      │       │
│денежного довольствия и зар- │        │          │      │       │
│платы работникам территори-  │        │          │      │       │
│альных подразделений милиции │        │          │      │       │
│общественной безопасности    │        │          │      │       │
└─────────────────────────────┴────────┴──────────┴──────┴───────┘
Значительные средства вкладываются в обеспечение предотвращения террористических угроз. На создание государственной системы противодействия терроризму направлены мероприятия Федеральной целевой программы "Антитеррор" (2005 - 2007 годы).
5.3. Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
В 2007 году финансирование расходов на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий вырастет на 72%. Это позволит увеличить уровень оплаты труда сотрудников национальной службы спасения, а также повысить качество их работы.
Таблица 5.3
ОСНОВНЫЕ РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
┌─────────────────────────────────┬────────┬─────────┬───────────┐
│                                 │2006 г.,│ 2007 г. │ Изменение │
│                                 │ млрд.  │(проект),├─────┬─────┤
│                                 │  руб.  │  млрд.  │Млрд.│  %  │
│                                 │        │  руб.   │руб. │     │
├─────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼─────┤
│Предупреждение и ликвидация пос- │11,1    │19,1     │8,0  │72,1 │
│ледствий чрезвычайных ситуаций и │        │         │     │     │
│стихийных бедствий               │        │         │     │     │
├─────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼─────┤
│в том числе:                     │        │         │     │     │
├─────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼─────┤
│- поисковые и аварийно-спасатель-│3,2     │3,5      │0,3  │9,4  │
│ные учреждения                   │        │         │     │     │
├─────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼─────┤
│- ФЦП "Снижение рисков и смягче- │0,8     │2,5      │1,7  │212,5│
│ние последствий чрезвычайных си- │        │         │     │     │
│туаций природного и техногенного │        │         │     │     │
│характера в РФ до 2010 г."       │        │         │     │     │
├─────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼─────┤
│Обеспечение противопожарной      │16,3    │16,5     │0,2  │1,2  │
│безопасности                     │        │         │     │     │
├─────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼─────┤
│Государственный материальный     │4,3     │5,0      │0,7  │16,3 │
│резерв                           │        │         │     │     │
├─────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼─────┤
│Резервный фонд Правительства РФ  │3,0     │3,3      │0,3  │10,0 │
│по предупреждению и ликвидации   │        │         │     │     │
│чрезвычайных ситуаций и послед-  │        │         │     │     │
│ствий стихийных бедствий         │        │         │     │     │
└─────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────┴─────┘
Уровень охвата территории России деятельностью поисково-аварийно-спасательных служб на воздушном транспорте вырастет с 42% в 2005 году до 65% в 2007 году и 80% в 2009 году. Вследствие этой и других мер количество погибших в результате чрезвычайных ситуаций должно снизиться к 2007 году на 3 - 4%, а к 2009 году - на 6 - 7,5% по сравнению с уровнем 2005 года.
6. Уверенность в будущем для страны
Важнейшей целью любого государства является забота о процветании будущих поколений. Социально ответственное государство должно создавать условия для воспроизводства населения, повышения качества и безопасности его жизни, развития, обеспечения прав и свобод, развития демократии и гражданского общества, эффективной организации самого государства.
Основным условием уверенности в завтрашнем дне Российской Федерации является сохранение человеческого капитала как в количественном, так и в качественном смысле. Это подразумевает решение острейшей демографической проблемы, возвращение к положительной динамике прироста населения в долгосрочной перспективе.
Необходимо развивать научный, инновационный и природный потенциал, конкурентоспособную систему образования, сохранять окружающую среду.
6.1. Демографическая программа
В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации в 2006 году было отмечено, что демография является самой острой проблемой современной России. В среднем число жителей нашей страны становится меньше ежегодно на 700 тысяч человек.
Для решения демографической проблемы необходимо в ближайшие годы обеспечить достижение результатов по трем основным направлениям демографической политики - повышение рождаемости, снижение смертности и миграционное замещение естественной убыли населения. Главной целью демографической программы является стабилизация населения Российской Федерации к 2015 году на уровне 140 - 142 млн. человек.
С 2007 года начнется реализация основного направления программы - стимулирование повышения рождаемости, включающее комплекс мероприятий, которые должны привести к повышению суммарного показателя рождаемости (число рождений в год на тысячу человек) до целевого уровня 1,65 - 1,7, а также рождению в 2010 - 2014 годах дополнительно 300 - 320 тыс. детей по сравнению с соответствующим показателем 2005 года.
Таблица 6.1
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ РОЖДАЕМОСТИ В 2007 ГОДУ
┌───────────────────────────────────────────────────┬─────┬──────┐
│                                                   │Млрд.│ Тыс. │
│                                                   │руб. │ чел. │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
│                         1                         │  2  │  3   │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
│Дополнительные расходы из федерального бюджета на  │32,3 │      │
│реализацию мер по повышению рождаемости            │     │      │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
│Социальная политика                                │3,5  │      │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
│Межбюджетные трансферты                            │28,8 │      │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
│Увеличение размера пособия по уходу за ребенком до │17,1 │463   │
│достижения им возраста полутора лет на первого     │     │      │
│ребенка до 1500,0 рублей, на второго и последующих │     │      │
│- до 3000,0 рублей                                 │     │      │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
│Компенсация затрат родителей на детское дошкольное │8,0  │4500  │
│воспитание для первого ребенка - на сумму, равную  │     │      │
│20 процентам, для второго - 50 процентам, для      │     │      │
│третьего - 70 процентам от среднего размера оплаты,│     │      │
│взимаемой с родителей за посещение ребенком        │     │      │
│дошкольного учреждения                             │     │      │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
│Стимулирование передачи детей, лишившихся попечения│0,7  │      │
│родителей, на воспитание в семью, в виде           │     │      │
│единовременного пособия в сумме 8000,0 рублей      │     │      │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
│Увеличение размеров выплат на содержание ребенка в │6,2  │260   │
│семье опекуна и приемной семье до уровня не менее  │     │      │
│4000,0 рублей и заработной платы приемному родителю│     │      │
│до 2500,0 рублей ежемесячно                        │     │      │
└───────────────────────────────────────────────────┴─────┴──────┘
Увеличение детских пособий и выплат улучшит материальное положение семей с детьми, позволит матерям в полной мере использовать отпуск по уходу за ребенком. Увеличение выплат по уходу за вторым ребенком и пособий для работающих женщин до 40% заработной платы позволит семьям принять решение о рождении двух и более детей, компенсация расходов на дошкольное воспитание позволит работающим женщинам своевременно возвращаться к нормальной трудовой деятельности, избавив от выбора между карьерой и рождением ребенка.
Принимаемые меры позволят повысить коэффициент рождаемости с 10,2 на тысячу человек в 2005 году до 11,1 - 11,4 на тысячу человек в 2009 году.
Важным фактором повышения уровня жизни детей является также увеличение пособий на содержание ребенка в приемной семье. Такая мера позволит повысить долю детей-сирот, переданных на воспитание в семьи, с 68% в 2005 году до 72% в 2008 году. Только в 2007 году 80 тысяч детей-сирот найдут свою новую семью.
Помимо комплексной программы по повышению рождаемости за счет федерального бюджета реализуется также ряд программ, направленных на снижение смертности. Наиболее частыми причинами смерти в трудоспособном возрасте являются сердечно-сосудистые заболевания, заболевания социального характера, злоупотребление алкоголем, дорожно-транспортные происшествия, самоубийства. На борьбу с этими причинами направлены Федеральные целевые программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2007 - 2011 годы" и "Повышение безопасности дорожного движения".
Начиная с 2007 года за счет средств федерального бюджета будут реализованы меры по стимулированию миграционного замещения естественной убыли населения. На реализацию Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в 2007 году выделено 4,6 млрд. рублей.
6.2. Образование
Основной целью государственной политики в сфере образования является повышение уровня образования населения, а также повышение доступности качественного образования для всех слоев населения независимо от происхождения, доходов и места жительства граждан.
Таблица 6.2
ОСНОВНЫЕ РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ОБРАЗОВАНИЕ
┌─────────────────────────────────┬────────┬─────────┬───────────┐
│                                 │2006 г.,│ 2007 г. │ Изменение │
│                                 │ млрд.  │(проект),├─────┬─────┤
│                                 │  руб.  │  млрд.  │Млрд.│  %  │
│                                 │        │  руб.   │руб. │     │
├─────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼─────┤
│                1                │   2    │    3    │  4  │  5  │
├─────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼─────┤
│Начальное профессиональное       │7,0     │9,0      │2,0  │28,6%│
│образование                      │        │         │     │     │
├─────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼─────┤
│Среднее профессиональное         │21,3    │25,2     │3,9  │18,3%│
│образование                      │        │         │     │     │
├─────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼─────┤
│Высшее профессиональное          │150,5   │209,1    │58,6 │38,9%│
│образование                      │        │         │     │     │
├─────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼─────┤
│Переподготовка и повышение       │3,3     │3,7      │0,4  │12,1%│
│квалификации                     │        │         │     │     │
├─────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼─────┤
│Федеральная целевая программа    │8,0     │8,7      │0,7  │8,7% │
│развития образования на 2006 -   │        │         │     │     │
│2010 гг.                         │        │         │     │     │
└─────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────┴─────┘
Из федерального бюджета в основном финансируется высшее профессиональное образование. В 2005 - 2006 учебном году в Российской Федерации было 655 высших учебных заведений, в которых обучалось 5,9 млн. студентов. В 2007 - 2009 году планируется увеличение численности студентов за счет повышения доступности высшего образования. К 2009 году численность студентов будет на 1,7 - 2,6% выше уровня 2005 года.
С 1 сентября стипендии учащимся и студентам учебных заведений начального, среднего и высшего профессионального образования будут повышены на 50%. В бюджете 2007 года на эти цели предусмотрены ассигнования в сумме 4,2 млрд. рублей.
Значительная часть ассигнований федерального бюджета на образование будет направлена на финансирование приоритетного национального проекта "Образование". В рамках проекта планируется внедрение новых образовательных технологий не только в вузах, но и в школах, средних специальных учебных заведениях. Значительные средства будут потрачены на информатизацию образования. Число персональных компьютеров в расчете на 100 школьников будет увеличено с 3,7 в 2005 году до 9 в 2007 году.
Таблица 6.3
ФИНАНСИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ОБРАЗОВАНИЕ"
┌──────────────────────────────┬────────┬─────────┬──────────────┐
│         Мероприятия          │2006 г.,│ 2007 г. │   Изменение  │
│                              │ млрд.  │(проект),├───────┬──────┤
│                              │ руб.   │  млрд.  │ Млрд. │   %  │
│                              │        │   руб.  │ руб.  │      │
├──────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┤
│Национальный проект           │29,3    │48,9     │19,6   │66,9% │
│"Образование" - всего         │        │         │       │      │
├──────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┤
│Внедрение инновационных обра- │8,0     │18,0     │10,0   │125,0%│
│зовательных программ          │        │         │       │      │
├──────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┤
│Внедрение современных образо- │1,5     │4,0      │2,5    │166,7%│
│вательных технологий          │        │         │       │      │
├──────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┤
│Развитие системы национальных │3,0     │6,0      │3,0    │100,0%│
│университетов и бизнес-школ   │        │         │       │      │
├──────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┤
│Вознаграждение за классное    │11,7    │11,7     │0,0    │0,0%  │
│руководство                   │        │         │       │      │
├──────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┤
│Закупка автобусов для сельских│1,00    │1,00     │0,0    │0,0%  │
│школ                          │        │         │       │      │
├──────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┤
│Закупка учебного оборудования │2,3     │2,3      │0,0    │0,0%  │
│для школ                      │        │         │       │      │
├──────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┤
│Субсидии регионам на модерни- │0,0     │3,5      │3,5    │-     │
│зацию образования             │        │         │       │      │
├──────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┤
│Подготовка рабочих кадров и   │0,0     │0,3      │0,3    │-     │
│специалистов для высокотехно- │        │         │       │      │
│логичных производств          │        │         │       │      │
└──────────────────────────────┴────────┴─────────┴───────┴──────┘
В рамках национального проекта также планируются значительные объемы трансфертов в региональные бюджеты на решение самых острых проблем школьного образования.
Одним из направлений национального проекта является повышение конкурентоспособности начального и среднего профессионального образования, а также обеспечение потребности экономики в специалистах с таким образованием.
Значительные средства будут направлены на повышение уровня оплаты труда педагогов, что позволит повысить престижность педагогической работы. На вознаграждение учителям за классное руководство в 2007 году будет направлено 11,7 млрд. рублей. Научно-педагогическим работникам высших учебных заведений с 2007 года будут повышены надбавки за ученую степень, на что в бюджете 2007 года предусмотрено 12,4 млрд. рублей.
Эти и другие меры позволят повысить отношение среднемесячной заработной платы в образовании к заработной плате в экономике с 66% в 2005 году до 70% в 2007 году и 74% в 2009 году.
6.3. Наука и инновации
В 2007 году общие расходы федерального бюджета на науку и опытно-конструкторские разработки возрастут на 30,0 млрд. руб. (31,2%), в том числе на фундаментальные исследования - на 26% (табл. 6.4).
Таблица 6.4
ОСНОВНЫЕ РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА НАУКУ И ИННОВАЦИИ
┌─────────────────────────────────┬────────┬─────────┬───────────┐
│                                 │2006 г.,│ 2007 г. │ Изменение │
│                                 │ млрд.  │(проект),├─────┬─────┤
│                                 │  руб.  │  млрд.  │Млрд.│  %  │
│                                 │        │  руб.   │руб. │     │
├─────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼─────┤
│Фундаментальные исследования     │37,9    │47,9     │10,0 │26,4%│
├─────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼─────┤
│Исследование и использование     │6,2     │9,0      │2,8  │45,2%│
│космического пространства        │        │         │     │     │
├─────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼─────┤
│Федеральная космическая программа│23,0    │24,4     │1,4  │6,1% │
│России на 2006 - 2015 гг.        │        │         │     │     │
├─────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼─────┤
│ФЦП "Исследования и разработки по│8,1     │11,7     │3,6  │44,4%│
│приоритетным направлениям разви- │        │         │     │     │
│тия научно-технического комплекса│        │         │     │     │
│России на 2007 - 2012 гг. "      │        │         │     │     │
├─────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼─────┤
│Реализация проекта Международного│-       │2,2      │2,2  │-    │
│термоядерного реактора ИТЭР      │        │         │     │     │
└─────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────┴─────┘
В рамках Федеральной космической программы планируется реализация научных проектов "Марс-Экспресс" и "Венера-Экспресс". В 2007 году будут продолжены летные испытания научных приборов в рамках этих проектов. Планируются запуски гидрометеорологического спутника и спутника, осуществляющего оперативный мониторинг чрезвычайных ситуаций. Также планируется строительство ракет-носителей для запуска пилотируемых космических кораблей.
Начиная с 2007 года в качестве приоритетных направлений государственной научно-технической политики планируется развивать индустрию наноматериалов, технологии живых систем, перспективную и возобновляемую энергетику, новые технологии в информатике и электронике. На эти цели в рамках ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России на 2007 - 2012 гг." в 2007 году выделено 11,7 млрд. рублей. Из них на строительство технологической базы для наноиндустрии предусмотрено 1,6 млрд. рублей. Это позволит Российской Федерации создать "центры превосходства" в экономике и заложить фундамент для технического перевооружения всех отраслей.
Нанотехнология - технология изготовления интегральных схем, основанная на работе с молекулами и атомами. Процессы нанотехнологии подчиняются законам квантовой механики.
Нанотехнология включает:
- атомную сборку молекул;
- локальную стимуляцию химических реакций на молекулярном уровне и др.
Планируется увеличить удельный вес конкурсного и программного финансирования исследований и разработок с 26% в 2005 году до 45% в 2007 году и 60% в 2009 году, что повысит объективность распределения финансовых средств и будет способствовать повышению результативности таких расходов.
Для повышения уровня оплаты труда научных сотрудников и престижности научной работы в бюджете 2007 года предусмотрено 2,5 млрд. рублей на увеличение надбавок научным работникам за ученую степень кандидата наук и доктора наук до 3000 рублей и 7000 рублей соответственно.
Значительные средства предусмотрены в бюджете 2007 года на поддержку инновационной деятельности и развитие инновационных отраслей промышленности, что определено как один из приоритетов государственной политики на среднесрочную перспективу.
В результате государственной поддержки доля предприятий промышленности, осуществляющих технологические инновации, возрастет с 11,5% в 2005 году до 13% в 2007 году и 14% в 2009 году. Доля инновационной продукции в экспорте промышленной продукции увеличится с 5% в 2005 году до 7% в 2007 году и 9% в 2009 году.
7. Гарантии финансовой устойчивости
В 2004 - 2005 гг. углеводороды и металлы обеспечивали более 3/4 стоимости российского товарного экспорта, а доля налогов, собранных в нефтегазовом комплексе, составила более 30% всех доходов бюджетной системы.
Возможности варьировать макроэкономические и бюджетные показатели в ответ на изменение внешних условий существенно ограничены. Резкое изменение обменного курса способно привести к кризису банковской системы и значительно ослабить конкурентные позиции предприятий-экспортеров или, напротив, поставить под угрозу кризиса предприятия, использующие импортное сырье. Нецелесообразно снижать зарплату работникам бюджетного сектора или сворачивать ключевые социальные программы в ответ на ухудшение внешней конъюнктуры, вредно для развития экономики часто пересматривать налоговые ставки.
В 1985 г. средняя цена на нефть по "корзине ОПЕК" составила 48 долл./баррель, но уже в 1986 г. она упала более чем вдвое - до 23 долл./баррель. Если бы подобный перепад цен произошел в 2006 году, расчетные потери бюджетных доходов только от нефтяного сектора составили бы 54 млрд. долл. (1474,2 млрд. рублей), что составляет 24% ожидаемых доходов федерального бюджета.
В условиях сохраняющейся высокой зависимости экономики и бюджетной системы от внешнеэкономической конъюнктуры для поддержания экономической и финансовой стабильности необходимо не только ограничивать влияние колебаний сырьевых доходов на макроэкономические и бюджетные показатели в краткосрочной перспективе, но и накапливать бюджетный резерв для использования в периоды низких цен на сырье.
7.1. Стабилизационный фонд
"К финансам России не применима система, согласно которой государство не должно <...> сосредотачивать в своем распоряжении запасные средства. Эта система привела бы в расстройство государственное хозяйство, затруднила бы в случаях бедствий правительственную помощь населению и явилась бы шагом к политическому ослаблению нашего отечества".
Из доклада С.Ю. Витте Государственному Совету о государственной росписи доходов и расходов на 1901 год.
Образование в 2004 году Стабилизационного фонда с формализованными, законодательно закрепленными правилами пополнения стало принципиальным шагом в создании эффективного механизма, ограничивающего влияние внешних условий на бюджет и экономику в целом.
Прогнозируемый объем средств Стабилизационного фонда на начало 2007 года позволит финансировать дефицит федерального бюджета в случае падения мировой цены на российскую нефть до 27 долларов за баррель в течение 1 - 2 лет.
Накопленные остатки Стабилизационного фонда позволили Российской Федерации в 2005 и 2006 году осуществить операции по досрочному погашению государственного внешнего долга. В результате расходы федерального бюджета на обслуживание долга сократятся с 1,0% ВВП в 2005 году до 0,5% ВВП в 2009 году, а общая экономия средств федерального бюджета на процентных платежах за период до 2020 года превысит 12,0 млрд. долл. США. В июле и августе 2006 года в соответствии с законодательством Российской Федерации часть средств Стабилизационного фонда была конвертирована в валюту иностранных государств. Минимальный уровень риска размещенных активов позволит застраховать бюджет Российской Федерации от негативных последствий в случае резкого и длительного ухудшения макроэкономической конъюнктуры.
Риски высоких цен на нефть
Высокие цены на нефть являются источником дополнительных валютных поступлений. Обменивая их на национальную валюту по сложившемуся курсу, Центральный Банк увеличивает денежную массу. Если бы дополнительные средства аккумулировались в виде сбережений граждан или инвестиций предприятий, то в долгосрочной перспективе это благоприятно бы сказывалось на экономическом развитии страны. Однако в условиях низкого доверия к банковской системе и недостаточной инвестиционной привлекательности экономики значительная часть дополнительных доходов тратится на текущее потребление. Поскольку рост объемов товаров и услуг отстает от постоянно "выплескивающихся" на внутренний рынок денежных средств, происходит дополнительный рост цен. Если бы Центральный Банк отказался от покупки "дополнительной" валюты, курс доллара резко бы упал. Это, в свою очередь, вызвало бы удорожание отечественных товаров относительно импортных на внутреннем рынке и, соответственно, привело бы к замедлению или даже прекращению экономического роста, повышению безработицы, снижению доходов населения и бюджетов. Таким образом, основными рисками высоких нефтяных цен являются инфляция и укрепление рубля. Избежать этих негативных последствий можно, изымая "нефтедоллары" в период высоких нефтяных цен с тем, чтобы в период падения цен иметь возможность "вернуть" их в экономику и бюджетную сферу.
Вместе с тем в Стабилизационный фонд автоматически перечисляется лишь часть конъюнктурных доходов, возникающих от превышения мировыми ценами их стандартного уровня. В результате значительный объем дополнительных доходов от нефти и газа остается в бюджете и фактически используется на дальнейшее повышение расходов по сравнению с уровнем, который соответствует долгосрочной средней цене на нефть 27 долл./баррель и который может быть выдержан бюджетом в долгосрочной перспективе без сокращения расходов и угрозы бюджетного кризиса.
7.2. Ненефтегазовый баланс
В перспективе Минфин России предлагает изменить подход к сбережению доходов от исчерпаемых сырьевых ресурсов с целью не только сгладить краткосрочные колебания их цен, но и обеспечить будущие поколения достаточным запасом средств для поддержания уровня расходов при исчерпании углеводородных запасов.
В 2006 году ненефтегазовый дефицит федерального бюджета (разность между доходами, не зависящими от нефти и газа, и расходами) составит 5,2% ВВП. В результате увеличения непроцентных расходов в 2007 году он вырастет до 5,4% ВВП, а затем его размер будет постепенно снижаться - до 5,3 и 4,2% ВВП в 2008 - 2009 годах. Фактически финансирование ненефтегазового дефицита федерального бюджета осуществляется за счет доходов, зависящих от нефти и газа ("нефтегазового трансферта"), а также заимствований и поступлений от приватизации. "Нефтегазовый трансферт" состоит из базовых нефтяных доходов (части нефтяных доходов, соответствующих цене на нефть ниже 27 долл./баррель) и конъюнктурных нефтегазовых доходов (доходов, соответствующих цене на нефть выше 27 долл./баррель).
В целях снижения риска невыполнения бюджетных обязательства в случае ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры и сохранения доходов от невозобновляемых ресурсов для будущих поколений предлагается использовать в бюджетном планировании методологию "ненефтегазового баланса", которая предусматривает:
1. Раздельный учет нефтегазовых (сырьевых) и ненефтегазовых доходов.
2. Выделение в составе Стабилизационного фонда резервной части и фонда будущих поколений.
Размеры "нефтегазового трансферта" должны определяться на долгосрочную перспективу на основе принятого законодательно установленного принципа (например, в % к ВВП), не подлежащего постоянному пересмотру. В перспективе "нефтегазовый трансферт" должен постепенно замещаться доходом от инвестирования средств фонда будущих поколений.
Переход к построению бюджета на основе ненефтегазового баланса позволит обеспечить устойчивость бюджетной политики в долгосрочной перспективе. Внешнеэкономическая конъюнктура не будет оказывать влияния на параметры федерального бюджета. При этом риски, связанные с неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктурой, переносятся на Стабилизационный фонд, в отдельные годы поступления в фонд могут быть меньше трансферта в бюджет.
7.3. Государственный долг
Государственная долговая политика Российской Федерации на 2007 - 2009 годы предусматривает снижение объемов государственного внешнего долга и постепенное замещение его внутренними заимствованиями.
Принципы государственной долговой политики Российской Федерации:
- замещение государственного внешнего долга внутренними заимствованиями;
- развитие рынка государственных ценных бумаг;
- использование государственных гарантий для ускорения экономического роста;
- использование инструментов долговой политики с целью осуществления дополнительной стерилизации излишней денежной массы и борьбы с инфляцией.
В соответствии с принципами долговой политики в 2005 и 2006 годах Российская Федерация осуществляла досрочное погашение государственных внешних долговых обязательств. В январе 2005 г. досрочно в полном объеме был погашен остаток долговых обязательств перед Международным валютным фондом. В июне 2006 года Российская Федерация полностью погасила задолженность по долгу бывшего СССР перед официальными кредиторами Парижского клуба кредиторов.
Досрочное погашение внешнего долга также будет способствовать укреплению международного авторитета России как государства со значительным запасом финансовой и долговой устойчивости, имеющего репутацию добросовестного заемщика и стремящегося конкретными мерами политики улучшить инвестиционный климат в стране.
В области внутренних заимствований проведение долговой политики в 2007 - 2009 годах будет исходить из целей развития рынка государственных ценных бумаг. Ключевыми задачами станут повышение ликвидности рыночной части государственного внутреннего долга и сохранение оптимальной дюрации и доходности на рынке государственных ценных бумаг.
В 2007 - 2009 годах планируется положительное сальдо заимствований на внутреннем рынке, не приводящее к увеличению процентных ставок.
В результате к концу 2007 года объем внутреннего долга превысит размер внешних обязательств, а совокупный объем государственного долга сократится с 9% ВВП на конец 2006 года до 8,3% ВВП на конец 2007 года и 7,5% на конец 2009 года, при этом уже в 2008 году объем внутреннего долга превысит размер внешних обязательств.
Заключение
"...У России есть колоссальные возможности для развития. Есть огромный потенциал, который надо эффективно реализовать для улучшения жизни людей".
Из Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 10 мая 2006 года.
В 2007 году реальные (с учетом инфляции) возможности бюджетной системы страны и федерального бюджета по финансовому обеспечению социальных гарантий, предоставлению бюджетных услуг, упрочению национальной безопасности, поддержке экономического роста и других функций государства и местного самоуправления возрастут по сравнению с текущим годом соответственно на 15 и 17%, а к 2009 году - на 25%.
Основная задача бюджетной политики на 2007 год и среднесрочную перспективу - сохраняя макроэкономическую стабильность, сбалансированность и устойчивость бюджетной системы, обеспечить максимально эффективное и прозрачное использование этих средств для достижения конечных, измеримых, общественно значимых результатов, которые, в свою очередь, ведут к дальнейшему увеличению финансовых возможностей государства.
Таким образом, взвешенная и ответственная бюджетная политика, бюджетные правила и процедуры, обеспечивающие прозрачность, подотчетность и результативность бюджетных расходов, - необходимое условие устойчивого экономического развития и, следовательно, реализации стратегических приоритетов развития страны.
Исходя из этого и с учетом опыта бюджетных реформ последних лет, в 2006 году в рамках председательства Российской Федерации в "Группе восьми" Минфином России была выдвинута инициатива по выработке и применению общепризнанных принципов, критериев и стандартов эффективного и ответственного управления общественными финансами. Эта инициатива была поддержана на расширенной встрече министров финансов стран "Группы восьми" в июне 2006 года в г. Санкт-Петербурге.
Для обсуждения были предложены следующие принципы эффективного и ответственного управления общественными финансами:
1) финансовая (налогово-бюджетная) прозрачность, которая в том числе и прежде всего обеспечивается:
- общедоступностью информации о состоянии и тенденциях развития общественных финансов;
- открытостью деятельности органов власти по разработке, рассмотрению, утверждению и исполнению бюджетов;
- наличием и соблюдением формализованных требований к ведению бюджетного учета, составлению и предоставлению бюджетной отчетности;
- рассмотрением и утверждением законодательными органами основных показателей бюджетной отчетности;
- формированием и предоставлением бюджетной отчетности в соответствии с общими принципами, необходимыми и достаточными для проведения межстрановых сравнений;
2) долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетов, для обеспечения которой в том числе и прежде всего необходимы:
- прогнозирование основных параметров бюджетной системы на средне- (до 3 лет) и долгосрочную (свыше 3 лет) перспективу в рамках единой макроэкономической и денежно-кредитной политики;
- реалистичность и надежность экономических прогнозов и предпосылок, положенных в основу бюджетного планирования;
- наличие и соблюдение при выработке средне- и долгосрочной бюджетной политики критериев (показателей) сбалансированности и устойчивости бюджетов, а также приемлемости (допустимости) налоговой и долговой нагрузки;
- систематический анализ и оценка рисков для бюджетной системы, в том числе возникающих вследствие принятых решений или средне- и долгосрочных тенденций новых обязательств;
- создание и поддержание необходимых финансовых резервов, в том числе для стран с высокой долей доходов от экспорта отдельных товаров, стабилизационных фондов и фондов будущих поколений;
3) эффективная и справедливая система межбюджетных отношений, которая в том числе и прежде всего подразумевает:
- законодательно закрепленные, основанные на единых принципах, стабильные и предсказуемые финансовые взаимоотношения между центральными, региональными и местными органами власти;
- сбалансированное и взаимоувязанное разграничение между уровнями бюджетной системы расходных обязательств и доходов;
- возможность и заинтересованность для субнациональных властей самостоятельно формировать свои бюджетные расходы и доходы исходя из интересов и предпочтений региональных (местных) сообществ;
- объективная, формализованная и прозрачная система бюджетного выравнивания;
- наличие стимулов для повышения эффективности управления субнациональными финансами и, при необходимости, санкций, обеспечивающих соблюдение финансовой дисциплины и законодательно установленных требований;
4) консолидация бюджета и бюджетного процесса, которая в том числе и прежде всего предполагает, что на каждом уровне управления общественными финансами:
- четко и однозначно определены ответственность и полномочия органа исполнительной власти, осуществляющего выработку и реализацию бюджетной политики, в том числе организацию составления и исполнения бюджета;
- все доходы и расходы отражаются в едином бюджете;
- в бюджетной системе отсутствуют внебюджетные фонды (за исключением законодательно созданных фондов социального страхования, а также стабилизационных фондов и фондов будущих поколений);
- планирование и исполнение текущих и капитальных расходов осуществляется ведомствами, отвечающими за политику в соответствующих сферах деятельности, в рамках единых процессов и процедур;
- функционирует эффективная система проведения бюджетных платежей, управления единым счетом бюджета и учета бюджетных обязательств;
5) среднесрочное финансовое планирование, которое в том числе и прежде всего реализуется путем:
- составления и утверждения годового бюджета в соответствии и в рамках бюджетных проектировок на средне- и долгосрочную перспективу;
- наличия и соблюдения формализованных правил и процедур ежегодного обновления (корректировки) и продления среднесрочных бюджетных проектировок;
- наличия и применения формализованных методов расчета (корректировки) бюджетных расходов, предопределяемых действующей политикой, в том числе социальных трансфертов населению;
- наличия и соблюдения правил и процедур определения ресурсов для принятия новых обязательств в рамках принятых бюджетных ограничений;
- установления для ведомств "потолков" (лимитов) расходов на среднесрочный период;
6) бюджетирование, ориентированное на результаты, которое в том числе и прежде всего проявляется в:
- установлении для каждого ведомства системы целей, ожидаемых результатов деятельности и отчетности, обеспечивающих реализацию приоритетов и целей государственной политики;
- обеспечении самостоятельности, мотивации и ответственности ведомств, их структурных подразделений и должностных лиц для достижения планируемых результатов в рамках принятых финансовых ограничений;
- использовании конкурентных принципов распределения бюджетных средств, в том числе в соответствии с объемом и качеством реально предоставленных ведомствами и учреждениями общественных услуг;
- наличии и применении методов оценки результатов использования бюджетных средств ведомствами и учреждениями в отчетном и плановом периоде;
- наличии и применении методов оценки полной стоимости бюджетных программ и общественных услуг;
7) эффективный финансовый контроль и мониторинг, организация которого в том числе и прежде всего требует:
- ежегодного проведения независимой внешней проверки (аудита) бюджетной отчетности с рассмотрением ее результатов законодательными органами власти;
- наличия и соблюдения нормативно установленных процедур проверки соблюдения и ответственности за нарушения бюджетного законодательства;
- наличия и соблюдения формализованных, прозрачных и устойчивых к коррупции процедур принятия решений по использованию бюджетных средств, в том числе при осуществлении бюджетных закупок;
- регулярного проведения анализа и оценки качества финансового менеджмента с поддержкой мер по его повышению;
- развития внутреннего финансового аудита (контроля).
Большинство развитых стран, многие страны с развивающейся и переходной экономикой, в том числе ряд стран - членов СНГ, проводили и проводят бюджетные реформы, отвечающие именно такому пониманию эффективного и ответственного управления общественными финансами. В начале 2000-х годов к ним присоединилась Россия. В условиях роста глобальной конкуренции необходимо продолжать модернизацию системы управления общественными финансами Российской Федерации, обеспечивая в каждом бюджетном цикле все более полную и четкую реализацию этих принципов.
Перспективный финансовый план Российской Федерации на 2007 - 2009 годы и проект федерального бюджета на 2007 год соответствуют этому требованию, обеспечивая:
достойную жизнь для граждан, достижение которой будет проявляться в:
- сокращении доли населения с доходами ниже прожиточного минимума с 18 до 11%;
- повышении соотношения средней заработной платой в экономике и прожиточным минимумом трудоспособного населения с 2,6 до 3,6;
- повышении соотношения между трудовой пенсией и прожиточным минимумом пенсионера с 1,0 до 1,3;
- увеличении объема вводимого жилья с 50 до 80 млн. кв. метров в год;
устойчивый рост для экономики, характеризующийся:
- сохранением темпов экономического роста на уровне 6% ВВП;
- снижением уровня инфляции до 4,0 - 5,5%;
- увеличением инвестиций в основной капитал более чем в два раза;
- ростом прямых иностранных инвестиций в долларовом выражении более чем в три раза;
уверенность в будущем для страны, являющаяся результатом:
- повышения коэффициента рождаемости с 10,2 до 11,1 - 11,4 на тысячу человек в год;
- увеличения доли миграционного прироста в компенсировании естественной убыли населения с 17 до 22%;
- поддержания высокого научного потенциала и развития приоритетных отраслей науки и технологий;
- диверсификации промышленности и повышения доли инновационной продукции в объеме экспорта и продаж на внутреннем рынке;
- обеспечения национальной безопасности и готовности к отражению внешних и внутренних угроз.
Приложение
ПРИМЕРЫ ОБОСНОВАНИЙ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА <*>
--------------------------------
<*> Предварительные данные.
    СБП (код и наименование)  06  Министерство транспорта
                                  Российской Федерации
    ГРБС (код и наименование) 107 Федеральное агентство
                                  воздушного транспорта
    Раздел                    04  Национальная экономика
    Подраздел                 08  Транспорт
┌────────────┬─────┬─────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────┐
│            │Еди- │ Отчетный период │     Плановый период      │Характеристика   │
│            │ница ├────────┬────────┼────────┬────────┬────────┤вклада бюджетного│
│            │изме-│  2005  │  2006  │  2007  │  2008  │  2009  │ассигнования в   │
│            │рения│        │        │        │        │        │реализацию       │
│            │     │        │        │        │        │        │функций главного │
│            │     │        │        │        │        │        │распорядителя    │
│            │     │        │        │        │        │        │средств федераль-│
│            │     │        │        │        │        │        │ного бюджета     │
├────────────┼─────┼────────┴────────┴────────┴────────┴────────┼─────────────────┤
│Бюджетное   │     │             Сумма ассигнования             │                 │
│ассигнование│     │                                            │                 │
├────────────┼─────┼────────┬────────┬────────┬────────┬────────┼─────────────────┤
│360 - Обес- │тыс. │390160,0│239907,0│239674,8│239510,6│239510,6│Обеспечение дея- │
│печение ави-│руб. │        │        │        │        │        │тельности специ- │
│ационной    │     │        │        │        │        │        │ализированных    │
│безопасности│     │        │        │        │        │        │аварийно-спаса-  │
├────────────┼─────┼────────┴────────┴────────┴────────┴────────┤тельных служб на │
│            │     │                Результат                   │уровне, соответ- │
├────────────┼─────┼────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤ствующем междуна-│
│Показатель  │%    │70      │75      │80      │85      │87      │родным и национа-│
│1. Уровень  │     │        │        │        │        │        │льным требовани- │
│оснащенности│     │        │        │        │        │        │ям.              │
│и укомплек- │     │        │        │        │        │        │Увеличение коли- │
│тованности  │     │        │        │        │        │        │чества объектов  │
│поисково-   │     │        │        │        │        │        │транспорта, имею-│
│аварийно-   │     │        │        │        │        │        │щих оборудование,│
│спасательных│     │        │        │        │        │        │обеспечивающее   │
│служб на    │     │        │        │        │        │        │антитеррористиче-│
│воздушном   │     │        │        │        │        │        │скую защищенность│
│транспорте  │     │        │        │        │        │        │                 │
├────────────┼─────┼────────┴────────┴────────┴────────┴────────┼─────────────────┤
│Бюджетное   │     │             Сумма ассигнования             │                 │
│ассигнование│     │                                            │                 │
├────────────┼─────┼────────┬────────┬────────┬────────┬────────┼─────────────────┤
│3020000 -   │     │        │        │        │        │        │Обеспечение дея- │
│Поисковые и │     │        │        │        │        │        │тельности спе-   │
│аварийно-   │     │        │        │        │        │        │циализированных  │
│спасательные│     │        │        │        │        │        │аварийно-спаса-  │
│учреждения  │     │        │        │        │        │        │тельных служб на │
├────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤уровне, соответ- │
│327 - Обес- │тыс. │143837,6│162724,2│178641,3│190376,5│201627,1│ствующем между-  │
│печение дея-│руб. │        │        │        │        │        │народным и наци- │
│тельности   │     │        │        │        │        │        │ональным требо-  │
│подведомст- │     │        │        │        │        │        │ваниям           │
│венных уч-  │     │        │        │        │        │        │                 │
│реждений    │     │        │        │        │        │        │                 │
├────────────┼─────┼────────┴────────┴────────┴────────┴────────┤                 │
│            │     │                 Результат                  │                 │
├────────────┼─────┼────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤                 │
│Показатель  │%    │42      │42      │42      │42      │42      │                 │
│1. Уровень  │     │        │        │        │        │        │                 │
│охвата тер- │     │        │        │        │        │        │                 │
│ритории Рос-│     │        │        │        │        │        │                 │
│сийской Фе- │     │        │        │        │        │        │                 │
│дерации дея-│     │        │        │        │        │        │                 │
│тельностью  │     │        │        │        │        │        │                 │
│поисково-   │     │        │        │        │        │        │                 │
│аварийно-   │     │        │        │        │        │        │                 │
│спасательных│     │        │        │        │        │        │                 │
│служб на    │     │        │        │        │        │        │                 │
│воздушном   │     │        │        │        │        │        │                 │
│транспорте  │     │        │        │        │        │        │                 │
└────────────┴─────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────────────┘
    СБП (код и наименование)  03   Министерство здравоохранения и
                                   социального развития Российской
                                   Федерации
    ГРБС (код и наименование) 061  Федеральное агентство по
                                   здравоохранению и социальному
                                   развитию
    Раздел                    10   Социальная политика
    Подраздел                 1002 Социальное обслуживание
                                   населения
┌─────────────┬─────┬───────────────────┬─────────────────────────────┬───────────┐
│             │Еди- │  Отчетный период  │       Плановый период       │Характерис-│
│             │ница ├─────────┬─────────┼─────────┬─────────┬─────────┤тика вклада│
│             │изме-│  2005   │  2006   │  2007   │  2008   │   2009  │бюджетного │
│             │рения│         │         │         │         │         │ассигнова- │
│             │     │         │         │         │         │         │ния в реа- │
│             │     │         │         │         │         │         │лизацию    │
│             │     │         │         │         │         │         │функций    │
│             │     │         │         │         │         │         │ГРБС       │
├─────────────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
│      1      │  2  │    3    │    4    │    5    │    6    │    7    │     8     │
├─────────────┼─────┼─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┼───────────┤
│Бюджетное    │     │                Сумма ассигнования               │           │
│ассигнование │     │                                                 │           │
├─────────────┼─────┼─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┼───────────┤
│5010000 -    │     │         │         │         │         │         │Содержание │
│Дома-интерна-│     │         │         │         │         │         │домов-ин-  │
│ты для прес- │     │         │         │         │         │         │тернатов   │
│тарелых и ин-│     │         │         │         │         │         │для преста-│
│валидов      │     │         │         │         │         │         │релых и ин-│
├─────────────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤валидов    │
│327 - Обеспе-│тыс. │256979,5 │176996,4 │211877,1 │225002,6 │232606   │           │
│чение дея-   │руб. │         │         │         │         │         │           │
│тельности    │     │         │         │         │         │         │           │
│подведомст-  │     │         │         │         │         │         │           │
│венных учреж-│     │         │         │         │         │         │           │
│дений        │     │         │         │         │         │         │           │
├─────────────┼─────┼─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤           │
│             │     │                    Результат                    │           │
├─────────────┼─────┼─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤           │
│Показатель 1.│еди- │366      │471      │471      │471      │471      │           │
│Количество   │ниц  │         │         │         │         │         │           │
│мест в домах-│     │         │         │         │         │         │           │
│интернатах   │     │         │         │         │         │         │           │
│для оказания │     │         │         │         │         │         │           │
│услуг по     │     │         │         │         │         │         │           │
│социальному  │     │         │         │         │         │         │           │
│обеспечению  │     │         │         │         │         │         │           │
│престарелых и│     │         │         │         │         │         │           │
│инвалидов    │     │         │         │         │         │         │           │
├─────────────┼─────┼─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┼───────────┤
│Бюджетное ас-│     │               Сумма ассигнования                │           │
│сигнование   │     │                                                 │           │
├─────────────┼─────┼─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┼───────────┤
│5030000 -    │     │         │         │         │         │         │Предостав- │
│Стационары   │     │         │         │         │         │         │ление суб- │
│сложного про-│     │         │         │         │         │         │сидий на   │
│тезирования  │     │         │         │         │         │         │содержание │
│             │     │         │         │         │         │         │и обеспече-│
├─────────────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ние дея-   │
│ВР 327 -     │тыс. │147477,1 │93775,4  │93775,4  │93775,4  │93775,4  │тельности  │
│Обеспечение  │руб. │         │         │         │         │         │стационаров│
│деятельности │     │         │         │         │         │         │сложного   │
│подведомст-  │     │         │         │         │         │         │протезиро- │
│венных учреж-│     │         │         │         │         │         │вания про- │
│дений        │     │         │         │         │         │         │тезно-орто-│
│             │     │         │         │         │         │         │педических │
│             │     │         │         │         │         │         │предприятий│
├─────────────┼─────┼─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┼───────────┤
│             │     │                     Результат                   │           │
├─────────────┼─────┼─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┼───────────┤
│Показатель 1.│шт.  │1295     │1295     │1295     │1295     │1295     │           │
│Число мест   │     │         │         │         │         │         │           │
│(коек) для   │     │         │         │         │         │         │           │
│оказания ус- │     │         │         │         │         │         │           │
│луг стациона-│     │         │         │         │         │         │           │
│ров сложного │     │         │         │         │         │         │           │
│протезирова- │     │         │         │         │         │         │           │
│ния          │     │         │         │         │         │         │           │
├─────────────┼─────┼─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┼───────────┤
│Бюджетное    │     │                Сумма ассигнования               │           │
│ассигнование │     │                                                 │           │
├─────────────┼─────┼─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┼───────────┤
│4730000 -    │     │         │         │         │         │         │Лечение    │
│Санатории для│     │         │         │         │         │         │заболеваний│
│больных      │     │         │         │         │         │         │социального│
│туберкулезом │     │         │         │         │         │         │характера и│
├─────────────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤реабилита- │
│327 - Обеспе-│тыс. │683164,7 │804397,2 │940801,7 │1006935  │1047447,9│ция больных│
│чение дея-   │руб. │         │         │         │         │         │           │
│тельности    │     │         │         │         │         │         │           │
│подведомст-  │     │         │         │         │         │         │           │
│венных учреж-│     │         │         │         │         │         │           │
│дений        │     │         │         │         │         │         │           │
├─────────────┼─────┼─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤           │
│             │     │                     Результат                   │           │
├─────────────┼─────┼─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤           │
│Показатель 1.│ед.  │4230     │4230     │4230     │4230     │4230     │           │
│Число мест   │     │         │         │         │         │         │           │
│(коек) для   │     │         │         │         │         │         │           │
│санаторного  │     │         │         │         │         │         │           │
│обслуживания │     │         │         │         │         │         │           │
│больных      │     │         │         │         │         │         │           │
│туберкулезом │     │         │         │         │         │         │           │
├─────────────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤           │
│Показатель 2.│штат.│4577     │5175,75  │5175,75  │5175,75  │5175,75  │           │
│Численность  │ед.  │         │         │         │         │         │           │
│персонала,   │     │         │         │         │         │         │           │
│осуществляю- │     │         │         │         │         │         │           │
│щего санатор-│     │         │         │         │         │         │           │
│ное обслужи- │     │         │         │         │         │         │           │
│вание больных│     │         │         │         │         │         │           │
│туберкулезом │     │         │         │         │         │         │           │
├─────────────┼─────┼─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┼───────────┤
│Бюджетное    │     │                Сумма ассигнования               │           │
│ассигнование │     │                                                 │           │
├─────────────┼─────┼─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┼───────────┤
│4740000 -    │     │         │         │         │         │         │Обеспечение│
│Санатории для│     │         │         │         │         │         │оздоровле- │
│детей и под- │     │         │         │         │         │         │ния детей и│
│ростков      │     │         │         │         │         │         │взрослых с │
├─────────────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤различной  │
│327 - Обеспе-│тыс. │1266674,5│1394510,6│1648797,8│1808194,6│1888758,1│соматичес- │
│чение дея-   │руб. │         │         │         │         │         │кой патоло-│
│тельности    │     │         │         │         │         │         │гией       │
│подведомст-  │     │         │         │         │         │         │           │
│венных учреж-│     │         │         │         │         │         │           │
│дений        │     │         │         │         │         │         │           │
├─────────────┼─────┼─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤           │
│             │     │                   Результат                     │           │
├─────────────┼─────┼─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤           │
│Показатель 1.│ед.  │8135     │8135     │8135     │8135     │8135     │           │
│Число мест   │     │         │         │         │         │         │           │
│(коек) для   │     │         │         │         │         │         │           │
│санаторного  │     │         │         │         │         │         │           │
│обслуживания │     │         │         │         │         │         │           │
│детей и под- │     │         │         │         │         │         │           │
│ростков      │     │         │         │         │         │         │           │
├─────────────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤           │
│Показатель 2.│штат.│9954     │10556,5  │10556,5  │10556,5  │10556,5  │           │
│Численность  │ед.  │         │         │         │         │         │           │
│персонала,   │     │         │         │         │         │         │           │
│осуществляю- │     │         │         │         │         │         │           │
│щего санатор-│     │         │         │         │         │         │           │
│ное обслужи- │     │         │         │         │         │         │           │
│вание детей и│     │         │         │         │         │         │           │
│подростков   │     │         │         │         │         │         │           │
├─────────────┼─────┼─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┼───────────┤
│Бюджетное    │     │                Сумма ассигнования               │           │
│ассигнование │     │                                                 │           │
├─────────────┼─────┼─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┼───────────┤
│4750000 -    │     │         │         │         │         │         │           │
│Санатории,   │     │         │         │         │         │         │           │
│пансионаты,  │     │         │         │         │         │         │           │
│дома отдыха и│     │         │         │         │         │         │           │
│турбазы      │     │         │         │         │         │         │           │
├─────────────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤           │
│327 - Обеспе-│тыс. │223878,9 │292325,8 │319824,6 │340272,3 │349008,3 │           │
│чение дея-   │руб. │         │         │         │         │         │           │
│тельности    │     │         │         │         │         │         │           │
│подведомст-  │     │         │         │         │         │         │           │
│венных учреж-│     │         │         │         │         │         │           │
│дений        │     │         │         │         │         │         │           │
├─────────────┼─────┼─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤           │
│             │     │                     Результат                   │           │
├─────────────┼─────┼─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤           │
│Показатель 1.│ед.  │1144     │2976     │2976     │2976     │2976     │           │
│Число мест   │     │         │         │         │         │         │           │
│(коек) для   │     │         │         │         │         │         │           │
│предоставле- │     │         │         │         │         │         │           │
│ния санатор- │     │         │         │         │         │         │           │
│но-курортных │     │         │         │         │         │         │           │
│и рекреацион-│     │         │         │         │         │         │           │
│ных услуг    │     │         │         │         │         │         │           │
├─────────────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤           │
│Показатель 2.│штат.│3930     │3930     │3930     │3930     │3930     │           │
│Численность  │ед.  │         │         │         │         │         │           │
│персонала,   │     │         │         │         │         │         │           │
│оказывающего │     │         │         │         │         │         │           │
│санаторно-   │     │         │         │         │         │         │           │
│курортные и  │     │         │         │         │         │         │           │
│рекреационные│     │         │         │         │         │         │           │
│услуги       │     │         │         │         │         │         │           │
└─────────────┴─────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────────┘
    СБП (код и наименование)  01   Министерство промышленности и
                                   энергетики Российской Федерации
    ГРБС (код и наименование) 023  Федеральное агентство по
                                   энергетике
    Раздел                    04   Национальная политика
    Подраздел                 0402 Топливо и энергетика
┌─────────────┬─────┬───────────────────┬─────────────────────────────┬──────────────┐
│             │Еди- │  Отчетный период  │       Плановый период       │Характеристика│
│             │ница ├────────┬──────────┼─────────┬─────────┬─────────┤вклада бюджет-│
│             │изме-│  2005  │   2006   │  2007   │  2008   │   2009  │ного ассигно- │
│             │рен. │        │          │         │         │         │вания в реали-│
│             │     │        │          │         │         │         │зацию функций │
│             │     │        │          │         │         │         │главного рас- │
│             │     │        │          │         │         │         │порядителя    │
│             │     │        │          │         │         │         │средств       │
│             │     │        │          │         │         │         │федерального  │
│             │     │        │          │         │         │         │бюджета       │
├─────────────┼─────┼────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┼──────────────┤
│Бюджетное    │     │                Сумма ассигнований               │              │
│ассигнование │     │                                                 │              │
├─────────────┼─────┼─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┼──────────────┤
│2480000 -    │     │         │         │         │         │         │              │
│Вопросы топ- │     │         │         │         │         │         │              │
│ливно-энерге-│     │         │         │         │         │         │              │
│тического    │     │         │         │         │         │         │              │
│комплекса    │     │         │         │         │         │         │              │
├─────────────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────┤
│322 - Мероп- │тыс. │4081866,2│4002225,2│4308836,0│4863573,6│6370987,0│Завершение ре-│
│риятия в топ-│руб. │         │         │         │         │         │структуризации│
│ливно-энерге-│     │         │         │         │         │         │угольной про- │
│тической об- │     │         │         │         │         │         │мышленности.  │
│ласти        │     │         │         │         │         │         │Мероприятия по│
├─────────────┼─────┼─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤ликвидации    │
│             │     │                    Результат                    │организаций   │
├─────────────┼─────┼─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤угольной про- │
│Показатель 2.│га   │124      │150      │2836     │3834     │5823     │мышленности   │
│Рекультивация│     │         │         │         │         │         │              │
│нарушенных   │     │         │         │         │         │         │              │
│земель, воз- │     │         │         │         │         │         │              │
│вращаемых    │     │         │         │         │         │         │              │
│землевладель-│     │         │         │         │         │         │              │
│цам          │     │         │         │         │         │         │              │
├─────────────┼─────┼─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┼──────────────┤
│Бюджетное    │     │                Сумма ассигнований               │              │
│ассигнование │     │                                                 │              │
├─────────────┼─────┼─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┼──────────────┤
│2480000 -    │     │         │         │         │         │         │Создание кон- │
│Вопросы топ- │     │         │         │         │         │         │курентоспособ-│
│ливно-энерге-│     │         │         │         │         │         │ного производ-│
│тического    │     │         │         │         │         │         │ства.         │
│комплекса    │     │         │         │         │         │         │Возмещение из │
├─────────────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤федерального  │
│340 - Субси- │тыс. │109793,5 │469586,2 │500000,0 │500000,0 │250000,0 │бюджета части │
│дирование    │руб. │         │         │         │         │         │затрат на оп- │
│процентных   │     │         │         │         │         │         │лату процентов│
│ставок по    │     │         │         │         │         │         │по кредитам,  │
│привлеченным │     │         │         │         │         │         │полученным в  │
│кредитам в   │     │         │         │         │         │         │российских    │
│российских   │     │         │         │         │         │         │кредитных ор- │
│кредитных    │     │         │         │         │         │         │ганизациях ор-│
│организациях │     │         │         │         │         │         │ганизациями   │
├─────────────┼─────┼─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤угольной про- │
│             │     │                    Результат                    │мышленности на│
├─────────────┼─────┼─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤осуществление │
│Показатель 1.│%    │0        │5        │10       │20       │10       │инвестиционных│
│Обновление   │     │         │         │         │         │         │проектов      │
│основных     │     │         │         │         │         │         │              │
│фондов       │     │         │         │         │         │         │              │
└─────────────┴─────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────────┘
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2007 - 2009 ГГ.
┌──────────────────────┬────────┬───────────┬───────┬─────┬──────┐
│                      │  2005  │   2006    │ 2007  │2008 │ 2009 │
│                      │(отчет) │(ожидаемое)│       │     │      │
├──────────────────────┴────────┴───────────┴───────┴─────┴──────┤
│                  Достойная жизнь для граждан                   │
├──────────────────────┬────────┬───────────┬───────┬─────┬──────┤
│Доля населения с дохо-│18,4    │15,8       │14,3   │12,4 │11,2  │
│дами ниже прожиточного│        │           │       │     │      │
│минимума, %           │        │           │       │     │      │
├──────────────────────┼────────┼───────────┼───────┼─────┼──────┤
│Средняя зарплата в    │8555    │10555      │12681  │14701│16686 │
│экономике, руб. в     │        │           │       │     │      │
│месяц                 │        │           │       │     │      │
├──────────────────────┼────────┼───────────┼───────┼─────┼──────┤
│Соотношение среднего  │2,6     │2,9        │3,2    │3,4  │3,6   │
│размера заработной    │        │           │       │     │      │
│платы и прожиточного  │        │           │       │     │      │
│минимума трудоспособ- │        │           │       │     │      │
│ного населения        │        │           │       │     │      │
├──────────────────────┼────────┼───────────┼───────┼─────┼──────┤
│Средняя пенсия, руб. в│2395    │2733       │3177   │3664 │4420  │
│месяц                 │        │           │       │     │      │
├──────────────────────┼────────┼───────────┼───────┼─────┼──────┤
│Соотношение среднего  │0,99    │1,01       │1,07   │1,15 │1,29  │
│размера трудовой пен- │        │           │       │     │      │
│сии и прожиточного ми-│        │           │       │     │      │
│нимума пенсионера     │        │           │       │     │      │
├──────────────────────┼────────┼───────────┼───────┼─────┼──────┤
│Ввод жилья в год, млн.│44,7    │50,8       │55,3   │64,3 │80,0  │
│кв. м                 │        │           │       │     │      │
├──────────────────────┼────────┼───────────┼───────┼─────┼──────┤
│Средняя продолжитель- │5,6     │5,5        │5,4    │5,3  │5,2   │
│ность регистрируемой  │        │           │       │     │      │
│безработицы, месяцев  │        │           │       │     │      │
├──────────────────────┼────────┼───────────┼───────┼─────┼──────┤
│Уровень общей безрабо-│7,7     │7,6        │7,4    │7,3  │7,2   │
│тицы по методике МОТ, │        │           │       │     │      │
│%                     │        │           │       │     │      │
├──────────────────────┴────────┴───────────┴───────┴─────┴──────┤
│                 Устойчивый рост для экономики                  │
├──────────────────────┬────────┬───────────┬───────┬─────┬──────┤
│Экономический рост, % │6,4     │6,6        │6,0    │5,6  │5,9   │
├──────────────────────┼────────┼───────────┼───────┼─────┼──────┤
│Уровень инфляции (ИПЦ,│10,9    │9,0        │6,5 - 8│4,5 -│4,0 - │
│декабрь к декабрю)    │        │           │       │6    │5,5   │
├──────────────────────┼────────┼───────────┼───────┼─────┼──────┤
│Объем инвестиций в ос-│3534    │4 328      │5190   │6 089│7127  │
│новной капитал, млрд. │        │           │       │     │      │
│руб.                  │        │           │       │     │      │
├──────────────────────┼────────┼───────────┼───────┼─────┼──────┤
│Объем прямых иностран-│12,6    │26,0       │28,0   │34,0 │38,0  │
│ных инвестиций, млрд. │        │           │       │     │      │
│долл.                 │        │           │       │     │      │
├──────────────────────┼────────┼───────────┼───────┼─────┼──────┤
│Индекс промышленного  │104,0   │104,4      │104,5  │104,7│104,8 │
│производства, % к пре-│        │           │       │     │      │
│дыдущему году         │        │           │       │     │      │
├──────────────────────┼────────┼───────────┼───────┼─────┼──────┤
│Энергоемкость ВВП, % к│80      │77         │74     │72   │70    │
│2000 году             │        │           │       │     │      │
├──────────────────────┼────────┼───────────┼───────┼─────┼──────┤
│Темп роста производи- │107,3   │106        │106    │106  │106   │
│тельности труда в про-│        │           │       │     │      │
│мышленности, % к пре- │        │           │       │     │      │
│дыдущему году         │        │           │       │     │      │
├──────────────────────┼────────┼───────────┼───────┼─────┼──────┤
│Доля промышленной про-│71,8    │72,0       │72,3   │72,5 │72,7  │
│дукции российского    │        │           │       │     │      │
│производства во внут- │        │           │       │     │      │
│реннем потреблении    │        │           │       │     │      │
│продукции промышлен-  │        │           │       │     │      │
│ности                 │        │           │       │     │      │
├──────────────────────┼────────┼───────────┼───────┼─────┼──────┤
│Доля отечественных    │65,6    │67,1       │67,7   │67,9 │68,2  │
│продовольственных то- │        │           │       │     │      │
│варов в товарных ре-  │        │           │       │     │      │
│сурсах розничной тор- │        │           │       │     │      │
│говли продовольствен- │        │           │       │     │      │
│ными товарами, %      │        │           │       │     │      │
├──────────────────────┼────────┼───────────┼───────┼─────┼──────┤
│Индекс физического    │102,0   │101,0      │102,1  │102,4│101,8 │
│объема продукции сель-│        │           │       │     │      │
│ского хозяйства (% к  │        │           │       │     │      │
│предыдущему году)     │        │           │       │     │      │
├──────────────────────┴────────┴───────────┴───────┴─────┴──────┤
│                Уверенность в будущем для страны                │
├──────────────────────┬────────┬───────────┬───────┬─────┬──────┤
│Коэффициент рождаемос-│10,2    │10,3       │10,5 - │10,8 │11,1 -│
│ти (на 1000 человек)  │        │           │10,6   │- 11 │11,4  │
├──────────────────────┼────────┼───────────┼───────┼─────┼──────┤
│Коэффициент смертности│16,1    │16,3 - 16,0│16,3 - │16,3 │16,4 -│
│(на 1000 человек)     │        │           │15,8   │-    │15,4  │
│                      │        │           │       │15,6 │      │
├──────────────────────┼────────┼───────────┼───────┼─────┼──────┤
│Миграционный прирост, │125,9   │140,1      │149,8  │155,6│162,9 │
│тыс. человек          │        │           │       │     │      │
├──────────────────────┼────────┼───────────┼───────┼─────┼──────┤
│Доля миграционного    │15,0    │17,0       │18,0   │20,0 │22,0  │
│прироста в компенсиро-│        │           │       │     │      │
│вании естественной    │        │           │       │     │      │
│убыли населения, %    │        │           │       │     │      │
├──────────────────────┼────────┼───────────┼───────┼─────┼──────┤
│Материнская смертность│30,5    │30,0       │29,0   │28,0 │27,0  │
│(на 100 тыс. родивших-│        │           │       │     │      │
│ся живыми)            │        │           │       │     │      │
├──────────────────────┼────────┼───────────┼───────┼─────┼──────┤
│Детская смертность, от│14,2    │14,0       │13,3   │12,7 │12,5  │
│рождения до 4 лет на  │        │           │       │     │      │
│1000 родившихся живыми│        │           │       │     │      │
├──────────────────────┼────────┼───────────┼───────┼─────┼──────┤
│Средняя ожидаемая про-│15,2    │15,4       │15,6   │15,8 │16,0  │
│должительность обуче- │        │           │       │     │      │
│ния в течение предсто-│        │           │       │     │      │
│ящей жизни для детей в│        │           │       │     │      │
│возрасте 6 лет, лет   │        │           │       │     │      │
├──────────────────────┼────────┼───────────┼───────┼─────┼──────┤
│Доля выпускников уч-  │95,0    │95,2       │95,5   │96,0 │96,0  │
│реждений профессио-   │        │           │       │     │      │
│нального образования, │        │           │       │     │      │
│нашедших работу, %    │        │           │       │     │      │
├──────────────────────┼────────┼───────────┼───────┼─────┼──────┤
│Доля занятых в эконо- │25,0    │26,0       │26,5   │27,0 │28,0  │
│мике с высшим профес- │        │           │       │     │      │
│сиональным образовани-│        │           │       │     │      │
│ем, %                 │        │           │       │     │      │
├──────────────────────┼────────┼───────────┼───────┼─────┼──────┤
│Доля предприятий про- │11,5    │12,0       │13,0   │13,5 │14,0  │
│мышленности, осущест- │        │           │       │     │      │
│вляющих технологичес- │        │           │       │     │      │
│кие инновации, %      │        │           │       │     │      │
├──────────────────────┼────────┼───────────┼───────┼─────┼──────┤
│Доля инновационной    │6,5     │7,5        │8,5    │10,0 │12,0  │
│продукции в объеме    │        │           │       │     │      │
│продаж промышленной   │        │           │       │     │      │
│продукции на внутрен- │        │           │       │     │      │
│нем рынке, %          │        │           │       │     │      │
├──────────────────────┼────────┼───────────┼───────┼─────┼──────┤
│Доля инновационной    │5,0     │6,0        │7,0    │8,0  │10,0  │
│продукции в экспорте  │        │           │       │     │      │
│промышленной продук-  │        │           │       │     │      │
│ции,%                 │        │           │       │     │      │
└──────────────────────┴────────┴───────────┴───────┴─────┴──────┘